在线赌场 气象局2023年度中央预算决算
Overview
Z01 收入支出决算总表(财决01表)Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
Z02 收入支出决算表(财决02表)
Z03 收入决算表(财决03表)
Z04 支出决算表(财决04表)
Z05 支出决算明细表(财决05表)
Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)
Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)
Z05_3 经营支出决算明细表(财决05-3表)
Z06 项目支出分项目收入支出决算表(财决06表)
Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-
Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10
Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10
Z11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)
Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)
F01 预算支出相关信息表(财决附01表)
F02 基本数字表(财决附02表)
F03 机构运行信息表(财决附03表)
F04 非税收入征缴情况表(财决附04表)
F05 基本支出分项目收支情况表(财决附05表)
CS01_1 年初结转和结余调整情况表
CS01_2 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表
CS02 主要指标变动情况表
CS03 其他收入明细情况表
CS04 中央单位财政拨款结转和结余情况表
CS05 中央单位驻外机构情况表
CS06 中央单位驻外机构人员基本数字表
CS07 住房公积金业务收支情况表
LH01 部门决算量化评价表
QB01 非中央财政拨款收入决算明细表(气决补01表)
QB02 地方财政拨款收支决算表(气决补02表)
QB03 非中央财政拨款支出决算明细表(气决补03表)
QB04 存量资金统计表(气决补04表)
QB05 会计人员情况表(气决补05表)
QB06 非中央财政拨款项目情况表(气决补06表)
QB07 资产负债简表(气决补07表)
QB08 基本建设项目资金平衡表(气决补08表)
QB09 基本建设项目投资项目表(气决补09表)
QB10 本年盈余与预算结余差异情况表(气决补10表)
QB11 收入支出情况总表(气决补11表)
QB12 支出构成分析表(气决补12表)
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,409,900.00 | 2,729,900.00 | 2,729,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 4,177,700.00 | 4,244,143.41 | 3,054,448.53 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 3,509,600.00 | 3,562,521.24 | 2,433,420.35 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 668,100.00 | 681,622.17 | 621,028.18 | ||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 335,000.00 | 655,000.00 | 2,522,085.44 | |||
| 五、事业收入 | 5 | 243,700.00 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||||||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 1,984,200.00 | 1,984,200.00 | 2,414,039.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 475,800.00 | 475,823.52 | 301,039.40 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 188,900.00 | 188,910.34 | 152,474.92 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 5,576,533.97 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 3,791,823.37 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,697,094.63 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 24,239.40 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 63,376.57 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 3,075,000.00 | 3,461,409.55 | 4,332,922.65 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 773,000.00 | 773,000.00 | 790,097.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,429,100.00 | 4,749,100.00 | 5,422,639.46 | 本年支出合计 | 84 | 4,512,700.00 | 4,899,143.41 | 5,576,533.97 | |||||
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 190,643.88 | 结余分配 | 85 | — | — | 5,734.49 | |||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 83,600.00 | 150,043.41 | 150,043.41 | 年末结转和结余 | 86 | 181,058.29 | |||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 4,512,700.00 | 4,899,143.41 | 5,763,326.75 | 总计 | 88 | 4,512,700.00 | 4,899,143.41 | 5,763,326.75 | |||||
| 备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
| — 1 — | ||||||||||||||
Sheet 2:Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,409,900.00 | 2,729,900.00 | 2,729,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 一、基本支出 | 59 | 2,363,500.00 | 2,363,500.00 | 2,363,533.86 | 2,363,533.86 | 2,279,910.34 | 2,279,910.34 | ||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 2,014,200.00 | 2,014,200.00 | 2,014,233.86 | 2,014,233.86 | 1,930,610.34 | 1,930,610.34 | |||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 349,300.00 | 349,300.00 | 349,300.00 | 349,300.00 | 349,300.00 | 349,300.00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 130,000.00 | 130,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 384,100.00 | 384,100.00 | 384,123.52 | 384,123.52 | 300,500.00 | 300,500.00 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 82,400.00 | 82,400.00 | 82,410.34 | 82,410.34 | 82,410.34 | 82,410.34 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,729,910.34 | 2,729,910.34 | ||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,906,910.34 | 1,906,910.34 | ||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 799,300.00 | 799,300.00 | ||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,700.00 | 23,700.00 | ||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,387,000.00 | 1,387,000.00 | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 2,409,900.00 | 2,729,900.00 | 2,729,900.00 | 本年支出合计 | 85 | 2,493,500.00 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,729,910.34 | 2,729,910.34 | 本年支出合计 | 85 | 2,493,500.00 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,729,910.34 | 2,729,910.34 | ||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 83,600.00 | 83,633.86 | 83,633.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 83,623.52 | 83,623.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 83,600.00 | 83,633.86 | 83,633.86 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 32 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 总计 | 90 | 2,493,500.00 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 总计 | 90 | 2,493,500.00 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | ||||||||||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| —2.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
| 财决02表 | |||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 150,043.41 | 136,521.24 | 13,522.17 | 5,422,639.46 | 5,576,533.97 | -3,851.10 | -33,373.27 | 29,522.17 | 190,643.88 | 5,734.49 | 5,734.49 | 181,058.29 | 151,536.12 | 29,522.17 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 301,039.40 | 301,039.40 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 301,039.40 | 301,039.40 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64,023.52 | 64,023.52 | 28,539.40 | 28,539.40 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | ||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | ||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | ||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 152,464.58 | 152,474.92 | ||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 152,464.58 | 152,474.92 | ||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | ||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 | 13,600.00 | 13,610.34 | ||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66,409.55 | 52,887.38 | 13,522.17 | 4,179,038.48 | 4,332,922.65 | -87,474.62 | -116,996.79 | 29,522.17 | 190,643.88 | 5,734.49 | 5,734.49 | 97,434.77 | 67,912.60 | 29,522.17 | ||||||||
| 22005 | 气象事务 | 66,409.55 | 52,887.38 | 13,522.17 | 4,179,038.48 | 4,332,922.65 | -87,474.62 | -116,996.79 | 29,522.17 | 190,643.88 | 5,734.49 | 5,734.49 | 97,434.77 | 67,912.60 | 29,522.17 | ||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 548,735.35 | 548,735.35 | ||||||||||||||||||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 1,723,141.39 | 1,707,141.39 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 66,409.55 | 52,887.38 | 13,522.17 | 1,387,161.74 | 1,557,045.91 | -103,474.62 | -116,996.79 | 13,522.17 | 190,643.88 | 5,734.49 | 5,734.49 | 81,434.77 | 67,912.60 | 13,522.17 | ||||||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 790,097.00 | 790,097.00 | ||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 790,097.00 | 790,097.00 | ||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 225,750.00 | 225,750.00 | ||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 564,347.00 | 564,347.00 | ||||||||||||||||||||
| — 3.%d — | |||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 财决03表 | |||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 5,422,639.46 | 2,729,900.00 | 35,000.00 | 243,700.00 | 2,414,039.46 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301,039.40 | 300,500.00 | 539.40 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301,039.40 | 300,500.00 | 539.40 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28,539.40 | 28,000.00 | 539.40 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 152,464.58 | 82,400.00 | 70,064.58 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152,464.58 | 82,400.00 | 70,064.58 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,600.00 | 13,600.00 | ||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,179,038.48 | 1,707,000.00 | 35,000.00 | 224,495.00 | 2,212,543.48 | |||||
| 22005 | 气象事务 | 4,179,038.48 | 1,707,000.00 | 35,000.00 | 224,495.00 | 2,212,543.48 | |||||
| 2200501 | 行政运行 | 548,735.35 | 505,000.00 | 43,735.35 | |||||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 1,723,141.39 | 1,723,141.39 | ||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 1,387,161.74 | 752,000.00 | 35,000.00 | 224,495.00 | 375,666.74 | |||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 320,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 790,097.00 | 640,000.00 | 19,205.00 | 130,892.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 790,097.00 | 640,000.00 | 19,205.00 | 130,892.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 225,750.00 | 120,000.00 | 19,205.00 | 86,545.00 | ||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 564,347.00 | 520,000.00 | 44,347.00 | |||||||
| —4.%d — | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,576,533.97 | 3,054,448.53 | 2,522,085.44 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301,039.40 | 300,500.00 | 539.40 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301,039.40 | 300,500.00 | 539.40 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28,539.40 | 28,000.00 | 539.40 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 152,474.92 | 82,410.34 | 70,064.58 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152,474.92 | 82,410.34 | 70,064.58 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,610.34 | 13,610.34 | ||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,332,922.65 | 2,012,333.19 | 2,320,589.46 | |||||
| 22005 | 气象事务 | 4,332,922.65 | 2,012,333.19 | 2,320,589.46 | |||||
| 2200501 | 行政运行 | 548,735.35 | 505,000.00 | 43,735.35 | |||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 1,707,141.39 | 1,707,141.39 | ||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 1,557,045.91 | 1,507,333.19 | 49,712.72 | |||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 790,097.00 | 659,205.00 | 130,892.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 790,097.00 | 659,205.00 | 130,892.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 225,750.00 | 139,205.00 | 86,545.00 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 564,347.00 | 520,000.00 | 44,347.00 | |||||
| — 4.%d — | |||||||||
| 支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | 5,576,533.97 | 3,791,823.37 | 582,950.00 | 1,113,516.76 | 279,815.39 | 511,928.00 | 243,202.24 | 121,601.12 | 142,875.24 | 14,688.36 | 48,470.89 | 225,750.00 | 12,620.00 | 494,405.37 | 1,697,094.63 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 165,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 769,845.00 | 73,730.43 | 60.00 | 529.99 | 5,896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 360,774.56 | 48,256.38 | 55,805.34 | 294.10 | 93,860.72 | 24,239.40 | 24,239.40 | 63,376.57 | 63,376.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301,039.40 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 24,239.40 | 24,239.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301,039.40 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 24,239.40 | 24,239.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28,539.40 | 4,300.00 | 4,300.00 | 24,239.40 | 24,239.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 152,474.92 | 152,474.92 | 138,864.58 | 13,610.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152,474.92 | 152,474.92 | 138,864.58 | 13,610.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,610.34 | 13,610.34 | 13,610.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,332,922.65 | 2,576,751.45 | 582,950.00 | 549,169.76 | 279,815.39 | 511,928.00 | 61,502.24 | 30,801.12 | 4,010.66 | 1,078.02 | 48,470.89 | 12,620.00 | 494,405.37 | 1,692,794.63 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 165,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 769,845.00 | 73,730.43 | 60.00 | 529.99 | 5,896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 360,774.56 | 48,256.38 | 55,805.34 | 294.10 | 89,560.72 | 63,376.57 | 63,376.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 4,332,922.65 | 2,576,751.45 | 582,950.00 | 549,169.76 | 279,815.39 | 511,928.00 | 61,502.24 | 30,801.12 | 4,010.66 | 1,078.02 | 48,470.89 | 12,620.00 | 494,405.37 | 1,692,794.63 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 165,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 769,845.00 | 73,730.43 | 60.00 | 529.99 | 5,896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 360,774.56 | 48,256.38 | 55,805.34 | 294.10 | 89,560.72 | 63,376.57 | 63,376.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 548,735.35 | 493,735.35 | 282,228.00 | 187,473.07 | 13,400.00 | 888.78 | 9,745.50 | 55,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 1,707,141.39 | 1,087,698.37 | 313,922.69 | 227,503.10 | 309,977.80 | 42,040.07 | 20,638.96 | 0.01 | 20,576.84 | 153,038.90 | 619,443.02 | 386,000.00 | 18,000.00 | 180,000.00 | 34,733.02 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 1,557,045.91 | 995,317.73 | 300,722.00 | 47,774.00 | 38,912.29 | 201,950.20 | 18,573.39 | 10,162.16 | 4,010.65 | 1,078.02 | 27,894.05 | 12,620.00 | 331,620.97 | 561,728.18 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 70,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 23,845.00 | 49,107.00 | 60.00 | 529.99 | 896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 180,774.56 | 13,523.36 | 10,095.34 | 294.10 | 89,560.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | 85,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 326,623.43 | 320,000.00 | 6,623.43 | 63,376.57 | 63,376.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 790,097.00 | 790,097.00 | 564,347.00 | 225,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 790,097.00 | 790,097.00 | 564,347.00 | 225,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 225,750.00 | 225,750.00 | 225,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 564,347.00 | 564,347.00 | 564,347.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 6.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 7:Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)
| 基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | 3,054,448.53 | 2,409,720.35 | 582,950.00 | 722,890.00 | 38,912.29 | 175,674.00 | 192,622.87 | 100,962.16 | 72,810.65 | 14,688.36 | 27,894.05 | 139,205.00 | 12,620.00 | 328,490.97 | 621,028.18 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 80,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 23,845.00 | 49,107.00 | 60.00 | 529.99 | 896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 180,774.56 | 13,523.36 | 55,095.34 | 294.10 | 93,860.72 | 23,700.00 | 23,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300,500.00 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300,500.00 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28,000.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 82,410.34 | 82,410.34 | 68,800.00 | 13,610.34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82,410.34 | 82,410.34 | 68,800.00 | 13,610.34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,610.34 | 13,610.34 | 13,610.34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,012,333.19 | 1,395,605.01 | 582,950.00 | 202,890.00 | 38,912.29 | 175,674.00 | 10,922.87 | 10,162.16 | 4,010.65 | 1,078.02 | 27,894.05 | 12,620.00 | 328,490.97 | 616,728.18 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 80,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 23,845.00 | 49,107.00 | 60.00 | 529.99 | 896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 180,774.56 | 13,523.36 | 55,095.34 | 294.10 | 89,560.72 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 2,012,333.19 | 1,395,605.01 | 582,950.00 | 202,890.00 | 38,912.29 | 175,674.00 | 10,922.87 | 10,162.16 | 4,010.65 | 1,078.02 | 27,894.05 | 12,620.00 | 328,490.97 | 616,728.18 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 80,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 23,845.00 | 49,107.00 | 60.00 | 529.99 | 896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 180,774.56 | 13,523.36 | 55,095.34 | 294.10 | 89,560.72 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 505,000.00 | 450,000.00 | 282,228.00 | 167,772.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 1,507,333.19 | 945,605.01 | 300,722.00 | 35,118.00 | 38,912.29 | 175,674.00 | 10,922.87 | 10,162.16 | 4,010.65 | 1,078.02 | 27,894.05 | 12,620.00 | 328,490.97 | 561,728.18 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 70,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 23,845.00 | 49,107.00 | 60.00 | 529.99 | 896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 180,774.56 | 13,523.36 | 10,095.34 | 294.10 | 89,560.72 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 659,205.00 | 659,205.00 | 520,000.00 | 139,205.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 659,205.00 | 659,205.00 | 520,000.00 | 139,205.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 139,205.00 | 139,205.00 | 139,205.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 7.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 8:Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)
| 项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05-2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 气象项目选择 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 2,522,085.44 | 1,382,103.02 | 390,626.76 | 240,903.10 | 336,254.00 | 50,579.37 | 20,638.96 | 70,064.59 | 20,576.84 | 86,545.00 | 165,914.40 | 1,076,066.45 | 85,000.00 | 746,000.00 | 24,623.43 | 5,000.00 | 180,000.00 | 34,733.02 | 710.00 | 539.40 | 539.40 | 63,376.57 | 63,376.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,320,589.46 | 1,181,146.44 | 346,279.76 | 240,903.10 | 336,254.00 | 50,579.37 | 20,638.96 | 0.01 | 20,576.84 | 165,914.40 | 1,076,066.45 | 85,000.00 | 746,000.00 | 24,623.43 | 5,000.00 | 180,000.00 | 34,733.02 | 710.00 | 63,376.57 | 63,376.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 2,320,589.46 | 1,181,146.44 | 346,279.76 | 240,903.10 | 336,254.00 | 50,579.37 | 20,638.96 | 0.01 | 20,576.84 | 165,914.40 | 1,076,066.45 | 85,000.00 | 746,000.00 | 24,623.43 | 5,000.00 | 180,000.00 | 34,733.02 | 710.00 | 63,376.57 | 63,376.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 43,735.35 | 43,735.35 | 19,701.07 | 13,400.00 | 888.78 | 9,745.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 43,735.35 | 43,735.35 | 19,701.07 | 13,400.00 | 888.78 | 9,745.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 1,707,141.39 | 1,087,698.37 | 313,922.69 | 227,503.10 | 309,977.80 | 42,040.07 | 20,638.96 | 0.01 | 20,576.84 | 153,038.90 | 619,443.02 | 386,000.00 | 18,000.00 | 180,000.00 | 34,733.02 | 710.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200502 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 1,707,141.39 | 1,087,698.37 | 313,922.69 | 227,503.10 | 309,977.80 | 42,040.07 | 20,638.96 | 0.01 | 20,576.84 | 153,038.90 | 619,443.02 | 386,000.00 | 18,000.00 | 180,000.00 | 34,733.02 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 49,712.72 | 49,712.72 | 12,656.00 | 26,276.20 | 7,650.52 | 3,130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009003 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 49,712.72 | 49,712.72 | 12,656.00 | 26,276.20 | 7,650.52 | 3,130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | 85,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 高空观测 | 气象探测费 | 102141160040130009001 | 特定目标类 | 综合观测业务经费 | 00002141005 | 非基建项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 38,870.00 | 1,130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 地面观测 | 气象探测费 | 102141160040130009001 | 特定目标类 | 综合观测业务经费 | 00002141005 | 非基建项目 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 46,130.00 | 40,000.00 | 3,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 326,623.43 | 320,000.00 | 6,623.43 | 63,376.57 | 63,376.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200599 | 机动经费 | 机动经费 | 102141240040130000006 | 特定目标类 | 机动经费 | 90872141001 | 非基建项目 | 否 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200599 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009004 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141004 | 非基建项目 | 否 | 70,000.00 | 6,623.43 | 6,623.43 | 63,376.57 | 63,376.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 130,892.00 | 130,892.00 | 44,347.00 | 86,545.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 130,892.00 | 130,892.00 | 44,347.00 | 86,545.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 8.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 9:Z05_3 经营支出决算明细表(财决05-3表)
| 经营支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05-3表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 9.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 10:Z06 项目支出分项目收入支出决算表(财决06表)
| 项目支出分项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财决06表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 气象项目选择 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 使用上年财政拨款结转 | 使用当年财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 2,551,607.61 | 13,522.17 | 450,000.00 | 2,088,085.44 | 2,522,085.44 | 450,000.00 | 450,000.00 | 2,072,085.44 | 29,522.17 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | ||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | |||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | |||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,350,111.63 | 13,522.17 | 450,000.00 | 1,886,589.46 | 2,320,589.46 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,870,589.46 | 29,522.17 | |||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 2,350,111.63 | 13,522.17 | 450,000.00 | 1,886,589.46 | 2,320,589.46 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,870,589.46 | 29,522.17 | |||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 43,735.35 | 43,735.35 | 43,735.35 | 43,735.35 | ||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 43,735.35 | 43,735.35 | 43,735.35 | 43,735.35 | |||||||||||||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 1,723,141.39 | 1,723,141.39 | 1,707,141.39 | 1,707,141.39 | 16,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 2200502 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 1,723,141.39 | 1,723,141.39 | 1,707,141.39 | 1,707,141.39 | 16,000.00 | ||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 63,234.89 | 13,522.17 | 49,712.72 | 49,712.72 | 49,712.72 | 13,522.17 | ||||||||||||||||||||
| 2200504 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009003 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 63,234.89 | 13,522.17 | 49,712.72 | 49,712.72 | 49,712.72 | 13,522.17 | |||||||||||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 2200506 | 高空观测 | 气象探测费 | 102141160040130009001 | 特定目标类 | 综合观测业务经费 | 00002141005 | 非基建项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||
| 2200506 | 地面观测 | 气象探测费 | 102141160040130009001 | 特定目标类 | 综合观测业务经费 | 00002141005 | 非基建项目 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 320,000.00 | 70,000.00 | 390,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2200599 | 机动经费 | 机动经费 | 102141240040130000006 | 特定目标类 | 机动经费 | 90872141001 | 非基建项目 | 否 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||||||||||
| 2200599 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009004 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141004 | 非基建项目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 130,892.00 | 130,892.00 | 130,892.00 | 130,892.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 130,892.00 | 130,892.00 | 130,892.00 | 130,892.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | |||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 102141200040130009002 | 特定目标类 | 其他行政事业类项目(纯地方或纯自筹) | 00002141011 | 非基建项目 | 否 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | |||||||||||||||
| — 10.%d — | |||||||||||||||||||||||||||
Sheet 11:Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 83,633.86 | 83,633.86 | 2,729,900.00 | 2,279,900.00 | 450,000.00 | 2,729,910.34 | 2,279,910.34 | 1,930,610.34 | 349,300.00 | 450,000.00 | 83,623.52 | 83,623.52 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 296,200.00 | 4,300.00 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 296,200.00 | 4,300.00 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64,023.52 | 64,023.52 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 23,700.00 | 4,300.00 | 64,023.52 | 64,023.52 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | ||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | |||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 82,400.00 | 82,400.00 | 82,410.34 | 82,410.34 | 82,410.34 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 82,400.00 | 82,400.00 | 82,410.34 | 82,410.34 | 82,410.34 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | |||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,610.34 | 13,610.34 | 13,610.34 | |||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,707,000.00 | 1,257,000.00 | 450,000.00 | 1,707,000.00 | 1,257,000.00 | 912,000.00 | 345,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 1,707,000.00 | 1,257,000.00 | 450,000.00 | 1,707,000.00 | 1,257,000.00 | 912,000.00 | 345,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 505,000.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 450,000.00 | 55,000.00 | ||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 752,000.00 | 752,000.00 | 752,000.00 | 752,000.00 | 462,000.00 | 290,000.00 | ||||||||||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | |||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | |||||||||||||
| — 11.%d — | |||||||||||||||||||
Sheet 12:Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | 2,729,910.34 | 1,906,910.34 | 582,950.00 | 688,300.00 | 148,130.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 68,800.00 | 13,610.34 | 120,000.00 | 12,620.00 | 799,300.00 | 20,880.73 | 16,008.33 | 148,324.67 | 8,492.48 | 3,702.00 | 365,925.00 | 9,000.00 | 5,896.03 | 356.20 | 167,414.56 | 45,000.00 | 8,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300,500.00 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300,500.00 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28,000.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 82,410.34 | 82,410.34 | 68,800.00 | 13,610.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82,410.34 | 82,410.34 | 68,800.00 | 13,610.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,610.34 | 13,610.34 | 13,610.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,707,000.00 | 912,000.00 | 582,950.00 | 168,300.00 | 148,130.00 | 12,620.00 | 795,000.00 | 20,880.73 | 16,008.33 | 148,324.67 | 8,492.48 | 3,702.00 | 365,925.00 | 9,000.00 | 5,896.03 | 356.20 | 167,414.56 | 45,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 1,707,000.00 | 912,000.00 | 582,950.00 | 168,300.00 | 148,130.00 | 12,620.00 | 795,000.00 | 20,880.73 | 16,008.33 | 148,324.67 | 8,492.48 | 3,702.00 | 365,925.00 | 9,000.00 | 5,896.03 | 356.20 | 167,414.56 | 45,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 505,000.00 | 450,000.00 | 282,228.00 | 167,772.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 752,000.00 | 462,000.00 | 300,722.00 | 528.00 | 148,130.00 | 12,620.00 | 290,000.00 | 20,880.73 | 16,008.33 | 53,324.67 | 8,492.48 | 3,702.00 | 5,925.00 | 9,000.00 | 896.03 | 356.20 | 167,414.56 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | 85,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 520,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 520,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 12.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 13:Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | 2,279,910.34 | 1,906,910.34 | 582,950.00 | 688,300.00 | 148,130.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 68,800.00 | 13,610.34 | 120,000.00 | 12,620.00 | 349,300.00 | 20,880.73 | 16,008.33 | 63,324.67 | 8,492.48 | 3,702.00 | 5,925.00 | 9,000.00 | 896.03 | 356.20 | 167,414.56 | 45,000.00 | 8,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300,500.00 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300,500.00 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28,000.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 82,410.34 | 82,410.34 | 68,800.00 | 13,610.34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82,410.34 | 82,410.34 | 68,800.00 | 13,610.34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,610.34 | 13,610.34 | 13,610.34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,257,000.00 | 912,000.00 | 582,950.00 | 168,300.00 | 148,130.00 | 12,620.00 | 345,000.00 | 20,880.73 | 16,008.33 | 63,324.67 | 8,492.48 | 3,702.00 | 5,925.00 | 9,000.00 | 896.03 | 356.20 | 167,414.56 | 45,000.00 | 4,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 1,257,000.00 | 912,000.00 | 582,950.00 | 168,300.00 | 148,130.00 | 12,620.00 | 345,000.00 | 20,880.73 | 16,008.33 | 63,324.67 | 8,492.48 | 3,702.00 | 5,925.00 | 9,000.00 | 896.03 | 356.20 | 167,414.56 | 45,000.00 | 4,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 505,000.00 | 450,000.00 | 282,228.00 | 167,772.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 752,000.00 | 462,000.00 | 300,722.00 | 528.00 | 148,130.00 | 12,620.00 | 290,000.00 | 20,880.73 | 16,008.33 | 53,324.67 | 8,492.48 | 3,702.00 | 5,925.00 | 9,000.00 | 896.03 | 356.20 | 167,414.56 | 4,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 520,000.00 | 120,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 520,000.00 | 120,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 13.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 14:Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决08-2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 气象项目选择 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 450,000.00 | 450,000.00 | 85,000.00 | 360,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 85,000.00 | 360,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 450,000.00 | 450,000.00 | 85,000.00 | 360,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | 85,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 高空观测 | 气象探测费 | 102141160040130009001 | 特定目标类 | 综合观测业务经费 | 00002141005 | 非基建项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 38,870.00 | 1,130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 地面观测 | 气象探测费 | 102141160040130009001 | 特定目标类 | 综合观测业务经费 | 00002141005 | 非基建项目 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 46,130.00 | 40,000.00 | 3,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200599 | 机动经费 | 机动经费 | 102141240040130000006 | 特定目标类 | 机动经费 | 90872141001 | 非基建项目 | 否 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 14.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 15:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 财决09表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | |||||||||||||||||||
| — 15.%d — | |||||||||||||||||||
Sheet 16:Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
| 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决10表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 16.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 17:Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10
| 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决10-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 17.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 18:Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10
| 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决10-2表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 18.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 19:Z11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 财决11表 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||||
| 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||
| — 19.%d — | ||||||||||||||||||||||||
Sheet 20:Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决12表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称(项目名称、方向) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 20.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 21:F01 预算支出相关信息表(财决附01表)
| 预算支出相关信息表 | |||||||||
| 财决附01表 | |||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
| 财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — | 预算会计补充信息 | 24 | — | — |
| 一、资产信息 | 2 | — | — | — | — | 一、预算结转结余信息 | 25 | — | — |
| (一)货币资金 | 3 | — | 1,766,405.44 | — | 1,987,909.30 | (一)财政拨款结转和结余 | 26 | 83,633.86 | 83,623.52 |
| 其中:银行存款 | 4 | — | 1,766,405.44 | — | 1,987,909.30 | 1.财政拨款结转 | 27 | 83,633.86 | 83,623.52 |
| (二)财政应返还额度 | 5 | — | 83,633.86 | — | 83,623.52 | 一般公共预算财政拨款结转 | 28 | 83,633.86 | 83,623.52 |
| (三)固定资产原值 | 6 | — | 30,950,684.97 | — | 31,014,839.64 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 29 | ||
| 其中:房屋(平方米) | 7 | 1,527.63 | 20,078,409.80 | 1,527.63 | 20,078,409.80 | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 30 | ||
| 1.办公用房 | 8 | 840.00 | 11,040,542.69 | 840.00 | 11,040,542.69 | 2.财政拨款结余 | 31 | ||
| 2.业务用房 | 9 | 687.63 | 9,037,867.11 | 687.63 | 9,037,867.11 | 一般公共预算财政拨款结余 | 32 | ||
| 3.其他(不含构筑物) | 10 | 政府性基金预算财政拨款结余 | 33 | ||||||
| 车辆(台、辆) | 11 | 国有资本经营预算财政拨款结余 | 34 | ||||||
| 1.轿车 | 12 | (二)其他资金结转结余 | 35 | 2,129,527.96 | 1,969,909.30 | ||||
| 2.越野车 | 13 | 1.非财政拨款结转 | 36 | 66,409.55 | 97,434.77 | ||||
| 3.小型客车 | 14 | 2.非财政拨款结余 | 37 | 1,517,346.12 | 1,409,993.84 | ||||
| 4.中型客车和大型客车 | 15 | 3.专用结余 | 38 | 545,772.29 | 462,480.69 | ||||
| 5.其他车型 | 16 | 4.经营结余 | 39 | ||||||
| 减:固定资产累计折旧 | 17 | — | 12,526,008.81 | — | 13,391,762.23 | 40 | |||
| 固定资产净值 | 18 | — | 18,424,676.16 | — | 17,623,077.41 | 41 | |||
| (四)在建工程 | 19 | — | 1,079,400.00 | — | 1,079,400.00 | 42 | |||
| 二、负债信息 | 20 | — | — | — | — | 43 | |||
| (一)借款 | 21 | — | — | 44 | |||||
| (二)应缴财政款 | 22 | — | — | 45 | |||||
| (三)应付职工薪酬 | 23 | — | 238,827.03 | — | 46 | ||||
| 备注:本表房屋、车辆按原值反映。 | |||||||||
| — 21 — | |||||||||
| 基本数字表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决附02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年末机构数(个) | 年末实有人数 | 年末其他人员 | 年末学生人数 | 年末遗属人员 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 | 人员总计 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | 政府性基金预算财政拨款开支人员 | 经费自理人数 | 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | 政府性基金预算财政拨款开支人员 | |||||||||||||||
| 小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | 小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 合计 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| — 22.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构运行信息表 | |||||||
| 财决附03表 | |||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 五、资产信息 | 28 | — |
| (一)支出合计 | 2 | (一)公务用车(辆) | 29 | ||||
| 1.因公出国(境)费 | 3 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 30 | ||||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.主要负责人用车 | 31 | ||||
| (1)公务用车购置费 | 5 | 3.机要通信用车 | 32 | ||||
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 4.应急保障用车 | 33 | ||||
| 3.公务接待费 | 7 | 5.执法执勤用车 | 34 | ||||
| (1)国内接待费 | 8 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 35 | ||
| 其中:外事接待费 | 9 | — | — | 7.离退休干部服务用车 | 36 | ||
| (2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 8.其他用车 | 37 | ||
| (二)相关统计数 | 11 | — | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 38 | 2 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | 六、政府采购支出信息 | 39 | — | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | (一)政府采购支出合计 | 40 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | 1.政府采购货物支出 | 41 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 2.政府采购工程支出 | 42 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 3.政府采购服务支出 | 43 | ||
| 其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 46 | 4 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — | (一)离休人员 | 47 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — | (二)财政拨款退休人员 | 48 | 4 | |
| 二、会议费 | 22 | — | — | (三)经费自理退休人员 | 49 | ||
| 三、培训费 | 23 | — | — | 八、资产新增和租用信息(中央单位填报) | 50 | — | |
| 四、机关运行经费 | 24 | — | — | 55,000.00 | (一)购置车辆(辆/台) | 51 | |
| (一)行政单位 | 25 | — | — | (二)购置单价100万元(含)以上设备(台/套) | 52 | ||
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 26 | — | — | 55,000.00 | (三)新增租用土地(平方米) | 53 | |
| 27 | (四)新增租用房屋(平方米) | 54 | |||||
| 注:12行不含参团数量;14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;48行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;49行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。 | |||||||
| — 23 — | |||||||
Sheet 24:F04 非税收入征缴情况表(财决附04表)
| 非税收入征缴情况表 | |||||||||||
| 财决附04表 | |||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 已缴国库 | 已缴财政专户 | ||||||||
| 收入分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | |||||||||||
| 一、政府性基金收入 | |||||||||||
| 二、专项收入 | |||||||||||
| 三、行政事业性收费收入 | |||||||||||
| 四、罚没收入 | |||||||||||
| 五、国有资本经营收入 | |||||||||||
| 六、国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||||||
| 七、捐赠收入 | |||||||||||
| 八、政府住房基金收入 | |||||||||||
| 九、其他收入 | |||||||||||
| — 24.%d — | |||||||||||
Sheet 25:F05 基本支出分项目收支情况表(财决附05表)
| 基本支出分项目收支情况表 | ||||||||||||||||||||
| 财决附05表 | ||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转 | |||||
| 小计 | 其中:财政拨款结转 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 3,021,075.26 | 136,521.24 | 83,633.86 | 2,279,900.00 | 604,654.02 | 3,054,448.53 | 2,279,910.34 | 774,538.19 | 190,643.88 | 5,734.49 | 151,536.12 | 83,623.52 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 384,123.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 83,623.52 | 83,623.52 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 384,123.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 83,623.52 | 83,623.52 | |||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 64,023.52 | 64,023.52 | |||||||||||
| 2080501 | 机关单位离退休人员经费 | 102141210040130000024 | 人员类 | 人员工资等经费 | 90422141011 | 是 | 87,723.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | 23,700.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 64,023.52 | 64,023.52 | ||||||
| 2080501 | 离退休人员公用经费 | 102141210040130000044 | 公用经费 | 公用经费 | 90492141093 | 是 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | ||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休人员经费 | 102141210040130000031 | 人员类 | 人员工资等经费 | 90422141011 | 是 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | |||||||||||||||
| 2080505 | 基本养老保险单位缴费 | 102141220040130000004 | 人员类 | 机关事业单位养老保险单位缴费 | 90432141001 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||
| 2080505 | 基本养老保险单位缴费 | 102141210040130000012 | 人员类 | 机关事业单位养老保险单位缴费 | 90432141001 | 否 | 91,700.00 | 91,700.00 | 91,700.00 | 91,700.00 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |||||||||||||||
| 2080506 | 职业年金单位缴费 | 102141210040130000026 | 人员类 | 机关事业单位养老保险单位缴费 | 90432141001 | 否 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | ||||||||||
| 2080506 | 职业年金单位缴费 | 102141220040130000003 | 人员类 | 机关事业单位养老保险单位缴费 | 90432141001 | 否 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 82,410.34 | 10.34 | 10.34 | 82,400.00 | 82,410.34 | 82,410.34 | |||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82,410.34 | 10.34 | 10.34 | 82,400.00 | 82,410.34 | 82,410.34 | |||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | |||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102141210040130000029 | 人员类 | 行政事业单位医疗 | 90452141001 | 否 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | ||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,610.34 | 10.34 | 10.34 | 13,600.00 | 13,610.34 | 13,610.34 | |||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 102141210040130000001 | 人员类 | 行政事业单位医疗 | 90452141001 | 否 | 13,610.34 | 10.34 | 10.34 | 13,600.00 | 13,610.34 | 13,610.34 | ||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,895,336.40 | 52,887.38 | 1,257,000.00 | 585,449.02 | 2,012,333.19 | 1,257,000.00 | 755,333.19 | 190,643.88 | 5,734.49 | 67,912.60 | |||||||||
| 22005 | 气象事务 | 1,895,336.40 | 52,887.38 | 1,257,000.00 | 585,449.02 | 2,012,333.19 | 1,257,000.00 | 755,333.19 | 190,643.88 | 5,734.49 | 67,912.60 | |||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 505,000.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | |||||||||||||||
| 2200501 | 机关类人员经费 | 102141210040130000008 | 人员类 | 人员工资等经费 | 90422141013 | 否 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||
| 2200501 | 机关公用经费 | 102141210040130000038 | 公用经费 | 公用经费 | 90492141234 | 否 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 1,390,336.40 | 52,887.38 | 752,000.00 | 585,449.02 | 1,507,333.19 | 752,000.00 | 755,333.19 | 190,643.88 | 5,734.49 | 67,912.60 | |||||||||
| 2200504 | 事业类人员经费 | 102141210040130000022 | 人员类 | 人员工资等经费 | 90422141013 | 否 | 916,646.00 | 52,887.38 | 462,000.00 | 401,758.62 | 945,605.01 | 462,000.00 | 483,605.01 | 85,927.62 | 56,968.61 | |||||
| 2200504 | 事业公用经费 | 102141210040130000040 | 公用经费 | 公用经费 | 90492141234 | 否 | 473,690.40 | 290,000.00 | 183,690.40 | 561,728.18 | 290,000.00 | 271,728.18 | 104,716.26 | 5,734.49 | 10,943.99 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 659,205.00 | 640,000.00 | 19,205.00 | 659,205.00 | 640,000.00 | 19,205.00 | |||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 659,205.00 | 640,000.00 | 19,205.00 | 659,205.00 | 640,000.00 | 19,205.00 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 139,205.00 | 120,000.00 | 19,205.00 | 139,205.00 | 120,000.00 | 19,205.00 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 102141220040130000002 | 人员类 | 住房改革支出-住房公积金 | 90462141001 | 是 | 79,205.00 | 60,000.00 | 19,205.00 | 79,205.00 | 60,000.00 | 19,205.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 102141210040130000002 | 人员类 | 住房改革支出-住房公积金 | 90462141001 | 是 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | |||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 102141220040130000001 | 人员类 | 住房改革支出-购房补贴 | 90482141001 | 是 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 102141210040130000046 | 人员类 | 住房改革支出-购房补贴 | 90482141001 | 是 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||||||
| — 25.%d — | ||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余调整情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | 会计差错更正 | 收回以前年度支出 | 归集调入 | 归集调出 | 归集上缴和缴回资金 | 单位内部调剂 | 其他 | 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 合计 | 150,043.41 | 83,633.86 | 150,043.41 | 83,633.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66,409.55 | 66,409.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 66,409.55 | 66,409.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 66,409.55 | 66,409.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。根据单位年初结转和结余调整情况,按支出功能分类科目分“类” “款”“项”分析填列。本表结转和结余数据,中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余(累计结余)和专用结余(累计结余);地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.变动项目。变动项目各栏可填正数或负数,正数为结转结余增加的金额,负数为结转结余减少的金额。“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出 而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查等调整);“归集调入”、“归集调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额;“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上 缴结转结余资金金额;“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 27:CS01_2 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表
| 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表 | |||||||||||||||
| 单位名称:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
| 项目 | 调整前年初数 | 年初数变动情况 | 调整后年初数 | 本年变动情况(行政单位) | 本年变动情况(事业单位) | 年末数 | 备注 | ||||||||
| 会计差错更正 | 收回以前年度支出 | 归集调入调出 | 归集上缴 | 其他 | 本年收支差额 | 使用非财政拨款结余/使用专用结余 | 结余分配 | 其他 | |||||||
| 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | ||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 非财政拨款结余 | 1,498,489.52 | 18,856.60 | 1,517,346.12 | 107,352.28 | 1,409,993.84 | ||||||||||
| 专用结余 | 545,772.29 | 545,772.29 | - | 83,291.60 | 462,480.69 | ||||||||||
| 注:1.本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况,包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余(累计结余)和专用结余(累计结余)。 | |||||||||||||||
| 2.中央单位需填报本表。地方单位根据同级财政部门要求填报。 | |||||||||||||||
| 3.栏次1“调整前年初数”,应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致(自动关联取数)。 | |||||||||||||||
| 4.栏次2—栏次7“年初数变动情况”各栏,填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素对经财政部审批的2022年末数进行调整的情况,需对调整在备注栏进行简单说明,在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。 | |||||||||||||||
| 5.栏次8“调整后年初数”,应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致(基本平衡审核)。 | |||||||||||||||
| 6.非财政拨款结余栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动情况。根据政府会计准则制度规定,行政单位不应有专用结余。 | |||||||||||||||
| 7.栏次10-栏次11“使用非财政拨款结余/使用专用结余”、“结余分配”等金额,应与2023年度部门决算《收入支出决算表》(财决02表)对应的“使用非财政拨款结余和专用结余”和“结余分配”等栏次保持衔接。 | |||||||||||||||
| 8.栏次12—栏次13“本年变动情况—其他”,填写按照政府会计准则制度和部门决算报表填报要求,当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动且因不参与收支分配无法填入决算报表(主表)的情况,需对变动情况在备注栏进行简单说明,在报表说明进行详细说明并附变动依据和相关材料。 | |||||||||||||||
| 9.栏次14,应与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致(基本平衡审核)。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏,或者14栏=8栏-10栏+11栏+12栏;专用结余14栏=8栏-10栏+11栏+12栏。 | |||||||||||||||
| 10.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||||||||||
| 主要指标变动情况表 | ||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | |||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
| 栏 次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 5,422,639.46 | 5,677,374.70 | -254,735.24 | -4.49 | |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 2,729,900.00 | 3,020,300.00 | -290,400.00 | -9.61 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 5 | |||||
| *事业收入 | 6 | 243,700.00 | 367,200.00 | -123,500.00 | -33.63 | 事业收入减少 |
| 事业单位经营收入 | 7 | |||||
| *其他收入 | 8 | 2,414,039.46 | 2,289,874.70 | 124,164.76 | 5.42 | |
| 2.本年支出 | 9 | 5,576,533.97 | 5,914,520.61 | -337,986.64 | -5.71 | |
| 其中:基本支出 | 10 | 3,054,448.53 | 3,078,058.80 | -23,610.27 | -0.77 | |
| (1)人员经费 | 11 | 2,433,420.35 | 2,384,458.28 | 48,962.07 | 2.05 | |
| (2)公用经费 | 12 | 621,028.18 | 693,600.52 | -72,572.34 | -10.46 | |
| 项目支出 | 13 | 2,522,085.44 | 2,836,461.81 | -314,376.37 | -11.08 | |
| 其中:基本建设类项目 | 14 | |||||
| 事业单位经营支出 | 15 | |||||
| 3.年末结转和结余 | 16 | 181,058.29 | 150,043.41 | 31,014.88 | 20.67 | 地方财政资金结转 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | 83,623.52 | 83,633.86 | -10.34 | -0.01 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 19 | |||||
| 二、年末资产负债信息(单位:元) | 20 | — | — | — | — | — |
| 1.货币资金 | 21 | 1,987,909.30 | 1,766,405.44 | 221,503.86 | 12.54 | |
| 2.财政应返还额度 | 22 | 83,623.52 | 83,633.86 | -10.34 | -0.01 | |
| 3.房屋 | 23 | 20,078,409.80 | 20,078,409.80 | |||
| 4.车辆 | 24 | |||||
| 5.在建工程 | 25 | 1,079,400.00 | 1,079,400.00 | |||
| 6.借款 | 26 | |||||
| 7.应缴财政款 | 27 | |||||
| 8.应付职工薪酬 | 28 | 238,827.03 | -238,827.03 | -100.00 | 养老保险清算完毕 | |
| 三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | |||
| 2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 1 | |||
| 3.年末实有人数 | 32 | 11 | 12 | -1 | -8.33 | 退休 |
| 在职人员 | 33 | 11 | 12 | -1 | -8.33 | 退休 |
| 其中:行政人员 | 34 | |||||
| 参照公务员法管理事业人员 | 35 | 5 | 5 | |||
| 非参公事业人员 | 36 | 6 | 7 | -1 | -14.29 | 事业转参公 |
| 离休人员 | 37 | |||||
| 退休人员 | 38 | |||||
| 4.年末其他人员数 | 39 | 10 | 10 | |||
| 5.年末学生人数 | 40 | |||||
| 四、补充资料(单位:元) | 41 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 42 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积(平方米) | 43 | 1,527.63 | 1,527.63 | |||
| 车辆数量(辆) | 44 | |||||
| 2.“三公”经费支出 | 45 | |||||
| 其中:因公出国(境)费 | 46 | |||||
| 公务用车购置及运行维护费 | 47 | |||||
| 其中:公务用车购置费 | 48 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 49 | |||||
| 公务接待费 | 50 | |||||
| 3.培训费 | 51 | |||||
| 4.会议费 | 52 | |||||
| 5.机关运行经费 | 53 | 55,000.00 | 85,000.00 | -30,000.00 | -35.29 | 公用经费减少 |
| 6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 55 | 4,429,100.00 | 5,256,600.00 | -827,500.00 | -15.74 | |
| 本年支出合计 | 56 | 4,512,700.00 | 5,519,300.00 | -1,006,600.00 | -18.24 | |
| 年末结转和结余 | 57 | |||||
| 7.全年预算数 | 58 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 59 | 4,749,100.00 | 5,269,600.00 | -520,500.00 | -9.88 | |
| 本年支出合计 | 60 | 4,899,143.41 | 5,643,587.21 | -744,443.80 | -13.19 | |
| 年末结转和结余 | 61 | |||||
| 注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。 | ||||||
| 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
| 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
| 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||
| 5.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因。 | ||||||
| 6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
| 其他收入明细情况表 | |||
| 单位名称:在线赌场 气象局 | 金额单位:元 | ||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 备注 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、其他收入 | 1 | 2,414,039.46 | — |
| (一)非同级财政拨款收入 | 2 | 2,407,085.44 | — |
| 其中:本级横向转拨财政款 | 3 | ||
| 非本级财政拨款 | 4 | 2,407,085.44 | 地方财政拨款收入 |
| (二)投资收益 | 5 | — | |
| (三)利息收入 | 6 | 3,683.79 | — |
| (四)捐赠收入 | 7 | — | |
| (五)事业单位固定资产出租收入 | 8 | — | |
| (六)盘盈收入 | 9 | — | |
| (七)其他 | 10 | 3,270.23 | 其他单位补助收入 |
| 注:1.本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款,纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。 | |||
| 2.填报“本级横向转拨财政款”的单位,在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政款的具体来源、用途等情况。 | |||
| 3.填报“非本级财政拨款”的单位,在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。 | |||
| 4.填报“其他”的单位,在对应的备注栏列明收入具体内容。 | |||
| 5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 | |||
Sheet 30:CS04 中央单位财政拨款结转和结余情况表
| 中央单位财政拨款结转和结余情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 二级项目代码 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 密级 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 扣除项目 | 扣除后年末结转和结余 | 备注 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 小计 | 年初预算 | 执行中调整 | 小计 | 当年预算拨款 | 使用结转结余资金 | 合计 | 结转 | 结余 | 预付款 | 存货 | 合计 | 扣除后结转数 | 扣除后结余数 | |||||||||||
| 合计 | 其中:财政收回 | 小计 | 国库集中支付结余资金 | 非国库集中支付结余资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 83,633.86 | 83,633.86 | 2,729,900.00 | 2,409,900.00 | 320,000.00 | 2,729,910.34 | 2,729,900.00 | 10.34 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 300,500.00 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64,023.52 | 64,023.52 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | ||||||||||||||||||
| 2080501 | 机关单位离退休人员经费 | 102141210040130000024 | 人员工资等经费 | 90422141011 | 非基建项目 | 无 | 64,023.52 | 64,023.52 | 23,700.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | |||||||||||||
| 2080501 | 离退休人员公用经费 | 102141210040130000044 | 公用经费 | 90492141093 | 非基建项目 | 无 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | |||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休人员经费 | 102141210040130000031 | 人员工资等经费 | 90422141011 | 非基建项目 | 无 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | |||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 基本养老保险单位缴费 | 102141220040130000004 | 机关事业单位养老保险单位缴费 | 90432141001 | 非基建项目 | 无 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2080505 | 基本养老保险单位缴费 | 102141210040130000012 | 机关事业单位养老保险单位缴费 | 90432141001 | 非基建项目 | 无 | 91,700.00 | 91,700.00 | 91,700.00 | 91,700.00 | |||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 职业年金单位缴费 | 102141210040130000026 | 机关事业单位养老保险单位缴费 | 90432141001 | 非基建项目 | 无 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | |||||||||||||||||||
| 2080506 | 职业年金单位缴费 | 102141220040130000003 | 机关事业单位养老保险单位缴费 | 90432141001 | 非基建项目 | 无 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | |||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 82,400.00 | 82,400.00 | 82,410.34 | 82,400.00 | 10.34 | |||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 82,400.00 | 82,400.00 | 82,410.34 | 82,400.00 | 10.34 | |||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102141210040130000029 | 行政事业单位医疗 | 90452141001 | 非基建项目 | 无 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | |||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,610.34 | 13,600.00 | 10.34 | |||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 102141210040130000001 | 行政事业单位医疗 | 90452141001 | 非基建项目 | 无 | 10.34 | 10.34 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,610.34 | 13,600.00 | 10.34 | ||||||||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,707,000.00 | 1,387,000.00 | 320,000.00 | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 1,707,000.00 | 1,387,000.00 | 320,000.00 | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 505,000.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2200501 | 机关类人员经费 | 102141210040130000008 | 人员工资等经费 | 90422141013 | 非基建项目 | 无 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2200501 | 机关公用经费 | 102141210040130000038 | 公用经费 | 90492141234 | 非基建项目 | 无 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 752,000.00 | 752,000.00 | 752,000.00 | 752,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 事业类人员经费 | 102141210040130000022 | 人员工资等经费 | 90422141013 | 非基建项目 | 无 | 462,000.00 | 462,000.00 | 462,000.00 | 462,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2200504 | 事业公用经费 | 102141210040130000040 | 公用经费 | 90492141234 | 非基建项目 | 无 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2200506 | 气象探测费 | 102141160040130009001 | 综合观测业务经费 | 00002141005 | 非基建项目 | 无 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2200599 | 在线赌场 气象局7月31日暴雨应急救灾 | 102141240040130000006 | 基础设施维修费 | 00002141010 | 非基建项目 | 无 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 102141220040130000002 | 住房改革支出-住房公积金 | 90462141001 | 非基建项目 | 无 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 102141210040130000002 | 住房改革支出-住房公积金 | 90462141001 | 非基建项目 | 无 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 102141220040130000001 | 住房改革支出-购房补贴 | 90482141001 | 非基建项目 | 无 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 102141210040130000046 | 住房改革支出-购房补贴 | 90482141001 | 非基建项目 | 无 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||||||||||||||||
| 注:1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表填列使用一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的全部收支情况(基本支出和项目支出)。执行政府会计准则制度的单位,“扣除项目”中预付款和存货(14栏、15栏)一般应为零。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.栏次1中填列上年度部门决算年末结转和结余数。栏次11、12、13中填列的截至本年年末结转和结余数,应与本年决算报表一致。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行,包括:发展改革委安排的基建项目、同级财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数;审计调增结转结余按正数计算,调减结转结余按负数计算;单位内部调剂调入结转结余按正数计算,调出结转结余按负数计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项,请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项,请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.审核公式。基本平衡公式: 4栏=(1+2)栏,5栏=(6+7)栏,8栏=(9+10)栏,11栏=(12+13)栏,16栏=(17+18)栏,18栏=(19+20)栏,11栏=(4+5-8)栏,16栏=(11-14-15)栏;1栏合计=报表说明附01-1表(2+3)栏合计,2栏合计=报表说明附01-1表(6+7)栏合计,3栏合计的绝对值≤报表说明附01-1表(26+27)栏合计的绝对值,4栏合计=财决07表1栏合计+财决09表1栏合计,5栏合计=财决07表4栏合计+财决09表4栏合计,8栏合计=财决07表7栏合计+财决09表7栏合计,11栏合计=财决07表12栏合计+财决09表12栏合计,12栏合计=财决07表(13+15)栏合计+财决09表(13+15)栏合计,13栏合计=财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式:6栏+7栏≥9栏,4栏≥10栏,9、10栏≥0;如果执行会计制度=政府会计准则制度,则14栏=0,15栏=0。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中央单位驻外机构情况表 | |||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、驻外使领馆情况(年末数) | 1 | — | 三、驻外机构资产总量情况(年末数) | 33 | — |
| (一)驻外使领馆数(个) | 2 | 资产合计 | 34 | ||
| 1.工作人员定编数(人) | 3 | (一)固定资产 | 35 | ||
| 其中:外交系列定编数(人) | 4 | 1.房屋和构筑物 | 36 | ||
| 2.工作人员实有数(人) | 5 | 2.设备 | 37 | ||
| 其中:外交系列实有数(人) | 6 | 3.文物和陈列品 | 38 | ||
| 3.配偶人数(人) | 7 | 4.图书和档案 | 39 | ||
| 其中:随任配偶人数(人) | 8 | 5.家具和用具 | 40 | ||
| 4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 9 | 6.特种动植物 | 41 | ||
| (二)经费独立处数(个) | 10 | (二)流动资产 | 42 | ||
| 1.工作人员定编数(人) | 11 | (三)其他资产 | 43 | ||
| 其中:外交系列定编数(人) | 12 | 负债合计 | 44 | ||
| 2.工作人员实有数(人) | 13 | (一)应缴财政款 | 45 | ||
| 其中:外交系列实有数(人) | 14 | (二)其他应付款 | 46 | ||
| 3.配偶人数(人) | 15 | 净资产(国有资产总额) | 47 | ||
| 其中:随任配偶人数(人) | 16 | (一)财政拨款结转 | 48 | ||
| 4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 17 | (二)其他资金结转结余 | 49 | ||
| (三)非经费独立处数(个) | 18 | (三)资产基金 | 50 | ||
| 1.工作人员定编数(人) | 19 | 四、驻外机构经费支出明细(本年数) | 51 | — | |
| 其中:外交系列定编数(人) | 20 | 驻外机构经费合计 | 52 | ||
| 2.工作人员实有数(人) | 21 | (一)基本支出 | 53 | ||
| 其中:外交系列实有数(人) | 22 | (二)项目支出 | 54 | ||
| 3.配偶人数(人) | 23 | 1.购房费 | 55 | ||
| 其中:随任配偶人数(人) | 24 | 2.建房费 | 56 | ||
| 4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 25 | 3.大修理费 | 57 | ||
| 二、驻外机构固定资产(年末数) | 26 | — | 4.房租费 | 58 | |
| (一)房地产(平方米) | 27 | 5.其他 | 59 | ||
| 1.土地 | 28 | 60 | |||
| 2.房屋和构筑物 | 29 | 61 | |||
| (二)交通工具(辆) | 30 | 62 | |||
| 1.公有车辆定编数 | 31 | 63 | |||
| 2.实有公有车辆数 | 32 | 64 | |||
| 注:1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况,由有外交驻外编制和机构的部门填报。 | |||||
| 2.本表须按馆、处分别填列。 | |||||
| 3.驻外使领馆数(2行):外交部填驻外使领馆数,其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。 | |||||
| 中央单位驻外机构人员基本数字表 | |||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:人 | |||
| 项 目 | 行次 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年末数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、外交系列工作人员数 | 1 | 4.参赞 | 19 | ||
| 1.大使 | 2 | 其中:正司级参赞 | 20 | ||
| 其中:副部级大使 | 3 | 副司级参赞 | 21 | ||
| 正司级大使 | 4 | 处级参赞 | 22 | ||
| 副司级大使 | 5 | 5.一等秘书 | 23 | ||
| 2.总领事及副总领事 | 6 | 6.二等秘书 | 24 | ||
| 其中:正司级大使衔总领事 | 7 | 7.三等秘书 | 25 | ||
| 副司级大使衔总领事 | 8 | 8.随员 | 26 | ||
| 正司级总领事 | 9 | 9.职员 | 27 | ||
| 副司级总领事 | 10 | 28 | |||
| 处级总领事 | 11 | 二、工勤系列工作人员数 | 29 | ||
| 副司级副总领事 | 12 | 1.特一级厨师 | 30 | ||
| 处级副总领事 | 13 | 2.特二级厨师及相应等级 | 31 | ||
| 3.公使及公使衔参赞 | 14 | 3.特三级厨师及相应等级 | 32 | ||
| 其中:正司级公使 | 15 | 4.一级厨师及相应等级 | 33 | ||
| 副司级公使 | 16 | 5.二级厨师及相应等级 | 34 | ||
| 正司级公使衔参赞 | 17 | 6.三级厨师及相应等级 | 35 | ||
| 副司级公使衔参赞 | 18 | 7.三级厨师以下及相应等级 | 36 | ||
| 注:本表反映中央单位驻外机构人员情况,由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。 | |||||
| 住房公积金业务收支情况表 | |||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本年数 | 年末累计数 | 项 目 | 行次 | 本年数 | 年末累计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | ||
| 一、业务收入 | 1 | 三、增值收益分配及使用 | 14 | ||||
| 1.住房公积金利息收入 | 2 | 1.提取公积金个人贷款风险准备金 | 15 | ||||
| 2.个人委托贷款利息收入 | 3 | 其中:核销呆账支出 | 16 | ||||
| 3.项目贷款利息收入 | 4 | 2.提取公积金项目贷款风险准备金 | 17 | ||||
| 4.国家债券利息收入 | 5 | 其中:核销呆账支出 | 18 | ||||
| 5.增值收益利息收入 | 6 | 3.提取住房公积金中心管理费用 | 19 | ||||
| 6.其他收入 | 7 | 管理费用支出 | 20 | ||||
| 8 | 其中:(1)工资福利支出 | 21 | |||||
| 9 | (2)商品和服务支出 | 22 | |||||
| 二、业务支出 | 10 | (3)对个人和家庭的补助 | 23 | ||||
| 1.住房公积金利息支出 | 11 | (4)其他资本性支出 | 24 | ||||
| 2.住房公积金归集手续费支出 | 12 | 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 | 25 | ||||
| 3.委托贷款手续费支出 | 13 | 其中:上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 | 26 | ||||
| 注:1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况,仅由住房公积金管理中心填报。 | |||||||
| 2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入;“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入,委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。 | |||||||
| 3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息;“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费;“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。 | |||||||
| 4.本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围,利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。 | |||||||
| 部门决算量化评价表 | |||||||||
| 单位名称:在线赌场 气象局 | |||||||||
| 评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 3 | 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||
| 事业收入预决算差异率 | 5 | 事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 经营收入预决算差异率 | 3 | 经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 其他收入预决算差异率 | 5 | 其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 人员经费预决算差异率 | 5 | 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 公用经费预决算差异率 | 4 | 公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
| 公用经费预算执行差异率 | 10 | 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 财政拨款结转和结余率 | 10 | 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 财政拨款结转上下年变动率 | 7 | 财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 财政拨款结余上下年变动率 | 3 | 财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 项目支出预算执行进度上下年差异率 | 5 | 项目支出:(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100% | 差异率≥0,得满分;差异率<0时,差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% | 差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||||
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
| 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5 | 基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||
| 负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 借款:(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
| 应缴财政款及时性 | 1 | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分 | ||||||
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | |
| 注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | |||||||||
| 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 | |||||||||
| 3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。 | |||||||||
Sheet 35:QB01 非中央财政拨款收入决算明细表(气决补01表)
| 非中央财政拨款收入决算明细表 | |||||
| 气决补01表 | |||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2018年 | 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 行次 | 合计 | 事业单位 | ||
| 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 一、气象有偿服务收入合计 | 1 | 243,700.00 | 243,700.00 | ||
| (一)专业服务收入 | 2 | 235,000.00 | 235,000.00 | —— | —— |
| (二)气候可行性论证服务收入 | 3 | —— | —— | ||
| (三)气象数据服务收入 | 4 | 8,700.00 | 8,700.00 | —— | —— |
| (四)气象媒体广告服务收入 | 5 | —— | —— | ||
| (五)气象工程及软件服务收入 | 6 | —— | |||
| (六)人工影响天气服务收入 | 7 | —— | —— | ||
| (七)防雷工程和技术服务收入 | 8 | —— | —— | ||
| (八)气象装备及计量服务收入 | 9 | —— | |||
| (九)后勤服务收入 | 10 | —— | |||
| (十)培训收入 | 11 | —— | |||
| (十一)租赁收入 | 12 | —— | —— | ||
| 其中:不动产租赁收入 | 13 | —— | —— | ||
| 动产租赁收入 | 14 | —— | —— | ||
| (十二)投资收益 | 15 | —— | —— | ||
| (十三)其他 | 16 | —— | —— | ||
| 二、其他业务收入合计 | 17 | 2,414,039.46 | 2,414,039.46 | ||
| (一)科研课题收入 | 18 | —— | —— | ||
| (二)科研收入(科研单位填) | 19 | —— | —— | ||
| (三)非税研收入(科研单位填) | 20 | —— | —— | ||
| (四)财政专户返还收入 | 21 | —— | —— | ||
| (五)地方财政拨款收入 | 22 | 2,407,085.44 | —— | —— | 2,407,085.44 |
| 其中:人工影响天气经费收入 | 23 | —— | —— | ||
| (六)利息收入 | 24 | 3,683.79 | —— | —— | 3,683.79 |
| (七)捐赠收入 | 25 | —— | —— | ||
| (八)其他单位补助收入(含政府特贴) | 26 | 2,736.00 | —— | —— | 2,736.00 |
| (九)债务预算收入 | 27 | —— | —— | ||
| (十)其他 | 28 | 534.23 | —— | 534.23 | |
| 三、收入合计 | 29 | 2,657,739.46 | 243,700.00 | 2,414,039.46 | |
| 四、补充资料 | 30 | —— | —— | —— | —— |
| (一)本单位与部门内行政事业单位签订业务合同取得的收入 | 31 | 215,000.00 | —— | —— | —— |
| 其中:承接政府购买服务取得的收入 | 32 | —— | —— | —— | |
| (二)本单位与部门外行政事业单位签订业务合同取得的收入 | 33 | —— | —— | —— | |
| 其中:承接政府购买服务取得的收入 | 34 | —— | —— | —— | |
Sheet 36:QB02 地方财政拨款收支决算表(气决补02表)
| 地方财政拨款收支决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 气决补02表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2024年2月 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
| 小计 | 弥补人员或公用的支出 | 维持类项目 | 科研课题 | 专项任务 | 建设类项目 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 基础设施建设 | 业务能力建设 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 66,409.55 | 52,887.38 | 13,522.17 | 2,407,085.44 | 319,000.00 | 2,088,085.44 | 2,376,060.22 | 303,974.78 | 2,072,085.44 | 1,418,085.44 | 654,000.00 | 97,434.77 | 67,912.60 | 29,522.17 | 97,434.77 | 67,912.60 | 29,522.17 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | ||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||
| 2200501 | 行政运行 | 43,735.35 | 43,735.35 | 43,735.35 | 43,735.35 | 43,735.35 | ||||||||||||||||||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 1,723,141.39 | 1,723,141.39 | 1,707,141.39 | 1,707,141.39 | 1,123,141.39 | 584,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 66,409.55 | 52,887.38 | 13,522.17 | 368,712.72 | 319,000.00 | 49,712.72 | 353,687.50 | 303,974.78 | 49,712.72 | 49,712.72 | 81,434.77 | 67,912.60 | 13,522.17 | 81,434.77 | 67,912.60 | 13,522.17 | |||||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | ||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | 44,347.00 | ||||||||||||||||||||
| — %d — | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 37:QB03 非中央财政拨款支出决算明细表(气决补03表)
| 非中央财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气决补03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2018年 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 决 算 数 | 项目 | 行次 | 决 算 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 地方财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他单位补助支出(含政府特贴) | 自筹资金支出 | 经营支出 | 合计 | 地方财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他单位补助支出(含政府特贴) | 自筹资金支出 | 经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本支出 | 行政事业类项目 | 基本建设类项目 | 小计 | 基本支出 | 行政事业类项目 | 基本建设类项目 | 小计 | 行政事业类项目 | 科研课题支出 | 基本建设类项目 | 小计 | 基本支出 | 行政事业类项目 | 科研课题支出 | 基本建设类项目 | 小计 | 基本支出 | 行政事业类项目 | 基本建设类项目 | 小计 | 基本支出 | 行政事业类项目 | 基本建设类项目 | 小计 | 行政事业类项目 | 科研课题支出 | 基本建设类项目 | 小计 | 基本支出 | 行政事业类项目 | 科研课题支出 | 基本建设类项目 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 一、支出合计 | 1 | 2,846,623.63 | 2,376,060.22 | 303,974.78 | 2,072,085.44 | 470,563.41 | 470,563.41 | 生活补助 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)工资和福利支出 | 2 | 1,884,913.03 | 1,634,789.49 | 252,686.47 | 1,382,103.02 | 250,123.54 | 250,123.54 | 救济费 | 72 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||
| 基本工资 | 3 | 医疗费补助 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 4 | 425,216.76 | 390,626.76 | 390,626.76 | 34,590.00 | 34,590.00 | 助学金 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 5 | 279,815.39 | 240,903.10 | 240,903.10 | 38,912.29 | 38,912.29 | 奖励金 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:编内在职人员奖金 | 6 | 279,815.39 | 240,903.10 | 240,903.10 | 38,912.29 | 38,912.29 | 其中:编内在职人员奖励金 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外聘人员奖金 | 7 | 外聘人员奖励金 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方编制人员奖金 | 8 | 地方编制人员奖励金 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食补助费 | 9 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 10 | 363,798.00 | 336,254.00 | 336,254.00 | 27,544.00 | 27,544.00 | (四)债务利息及费用支出 | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11 | 61,502.24 | 50,579.37 | 50,579.37 | 10,922.87 | 10,922.87 | 国内债务付息 | 81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||
| 职业年金缴费 | 12 | 30,801.12 | 20,638.96 | 20,638.96 | 10,162.16 | 10,162.16 | 国外债务付息 | 82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 13 | 74,075.24 | 70,064.59 | 70,064.59 | 4,010.65 | 4,010.65 | 国内债务发行费用 | 83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||
| 公务员医疗补助缴费 | 14 | 1,078.02 | 1,078.02 | 1,078.02 | 国外债务发行费用 | 84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 15 | 48,470.89 | 20,576.84 | 20,576.84 | 27,894.05 | 27,894.05 | (五)资本性支出(基本建设) | 85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||
| 住房公积金 | 16 | 105,750.00 | 86,545.00 | 86,545.00 | 19,205.00 | 19,205.00 | 房屋建筑物购建 | 86 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||
| 医疗费 | 17 | 办公设备购置 | 87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 18 | 494,405.37 | 418,600.87 | 252,686.47 | 165,914.40 | 75,804.50 | 75,804.50 | 专用设备购置 | 88 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||
| 其中:外聘人员基本工资 | 19 | 基础设施建设 | 89 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 外聘人员津贴补贴 | 20 | 大型修缮 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 外聘人员社保缴费 | 21 | 信息网络及软件购置更新 | 91 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 外聘人员职业年金 | 22 | 物资储备 | 92 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 外聘人员住房公积金 | 23 | 公务用车购置 | 93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 外聘人员其他工资福利支出 | 24 | 302,136.47 | 252,686.47 | 252,686.47 | 49,450.00 | 49,450.00 | 其他交通工具购置 | 94 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||
| 地方编制人员基本工资 | 25 | 文物和陈列品购置 | 95 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 地方编制人员津贴补贴 | 26 | 无形资产购置 | 96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 地方编制人员社保缴费 | 27 | 其他基本建设支出 | 97 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 地方编制人员职业年金 | 28 | (六)资本性支出 | 98 | 63,376.57 | 63,376.57 | 63,376.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方编制人员住房公积金 | 29 | 房屋建筑物购建 | 99 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方编制人员其他工资福利支出 | 30 | 办公设备购置 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)商品和服务支出 | 31 | 897,794.63 | 677,354.76 | 51,288.31 | 626,066.45 | 220,439.87 | 220,439.87 | 专用设备购置 | 101 | 63,376.57 | 63,376.57 | 63,376.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 办公费 | 32 | 10,150.46 | 3,491.48 | 3,491.48 | 6,658.98 | 6,658.98 | 基础设施建设 | 102 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 33 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 大型修缮 | 103 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询费 | 34 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 信息网络及软件购置更新 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手续费 | 35 | 2,068.50 | 2,068.50 | 2,068.50 | 物资储备 | 105 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水费 | 36 | 51.97 | 51.97 | 51.97 | 土地补偿 | 106 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电费 | 37 | 16,958.72 | 16,958.72 | 16,958.72 | 安置补助 | 107 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮电费 | 38 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 地上附着物和青苗补偿 | 108 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取暖费 | 39 | 拆迁补偿 | 109 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理费 | 40 | 公务用车购置 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 41 | 10,739.02 | 10,739.02 | 10,739.02 | 其他交通工具购置 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费用 | 42 | 文物和陈列品购置 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修(护)费 | 43 | 403,920.00 | 386,000.00 | 386,000.00 | 17,920.00 | 17,920.00 | 无形资产购置 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁费 | 44 | 64,730.43 | 55,308.43 | 30,685.00 | 24,623.43 | 9,422.00 | 9,422.00 | 其他资本性支出 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 45 | (七)对企业补助(基本建设) | 115 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 46 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 资本金注入 | 116 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 47 | 529.99 | 529.99 | 529.99 | 其他对企业补助 | 117 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||
| 专用材料费 | 48 | (八)对企业补助 | 118 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
| 专用燃料费 | 49 | 资本金注入 | 119 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
| 劳务费 | 50 | 39,300.00 | 39,300.00 | 39,300.00 | 政府投资基金股权投资 | 120 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||
| 其中:外聘人员基本工资 | 51 | 38,600.00 | 38,600.00 | 38,600.00 | 费用补贴 | 121 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||
| 外聘人员津贴补贴 | 52 | 利息补贴 | 122 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
| 外聘人员社保缴费 | 53 | 其他对企业补助 | 123 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
| 外聘人员职业年金 | 54 | (九)其他支出 | 124 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||
| 外聘人员住房公积金 | 55 | 国家赔偿费用支出 | 125 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||
| 外聘人员其他工资福利支出 | 56 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 126 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 57 | 193,360.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 13,360.00 | 13,360.00 | 经常性赠与 | 127 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||
| 其中:用于劳务派遣的委托业务费 | 58 | 资本性赠与 | 128 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他委托业务费 | 59 | 193,360.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 13,360.00 | 13,360.00 | 其他支出 | 129 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||
| 工会经费 | 60 | 48,256.38 | 34,733.02 | 34,733.02 | 13,523.36 | 13,523.36 | (十)补充资料 | 130 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
| 福利费 | 61 | 1.地方项目中安排的用于日常公用支出部分 | 131 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 62 | 2.科研课题中用于日常办公经费 | 132 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他交通费用 | 63 | 10,805.34 | 811.14 | 101.14 | 710.00 | 9,994.20 | 9,994.20 | 3.科研课题中用于日常水电暖物业经费 | 133 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||
| 税金及附加费用 | 64 | 294.10 | 294.10 | 294.10 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 65 | 85,560.72 | 85,560.72 | 85,560.72 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)对个人和家庭的补助 | 66 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离休费 | 67 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退休费 | 68 | 539.40 | 539.40 | 539.40 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退职(役)费 | 69 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抚恤金 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — %d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存量资金统计表 | ||||||||||||||||||
| 气决补04表 | ||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2018年 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 行次 | 年末结转和结余 | 中央财政拨款年末结转和结余 | 地方财政拨款年末结转和结余 | 科研课题年末结转 | 其他资金年末结转 | 形成结转结余原因构成 | |||||||||||
| 合计 | 其中:2022年度拨款形成的结转 | 年末结转 | 年末结余 | 合计 | 中央财政拨款年末结转 | 中央财政拨款年末结余 | 合计 | 地方财政拨款年末结转 | 地方财政拨款年末结余 | 合计 | 其中:2022年度拨款形成的结转 | 合计 | 其中:2022年度拨款形成的结转 | |||||
| 小计 | 其中:2022年度拨款形成的结转 | 小计 | 其中:2022年度拨款形成的结转 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 合计 | 1 | 181,058.29 | 181,058.29 | 83,623.52 | 83,623.52 | 97,434.77 | 97,434.77 | |||||||||||
| 一、基本支出 | 2 | 151,536.12 | 151,536.12 | 83,623.52 | 83,623.52 | 67,912.60 | 67,912.60 | |||||||||||
| 人员经费 | 3 | 140,592.13 | 140,592.13 | 83,623.52 | 83,623.52 | 56,968.61 | 56,968.61 | 养老保险尚未清算,清算后再行处理 | ||||||||||
| 公用经费 | 4 | 10,943.99 | 10,943.99 | 10,943.99 | 10,943.99 | 养老保险尚未清算,清算后再行处理 | ||||||||||||
| 二、项目支出 | 5 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | |||||||||||||
| (一)行政事业类项目 | 6 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | |||||||||||||
| 1.气象探测费(专项业务费) | 7 | |||||||||||||||||
| 雷达观测 | 8 | |||||||||||||||||
| 高空观测 | 9 | |||||||||||||||||
| 地面观测 | 10 | |||||||||||||||||
| 海洋气象观测 | 11 | |||||||||||||||||
| 环境气象观测 | 12 | |||||||||||||||||
| 空间气象观测 | 13 | |||||||||||||||||
| 区域气象保障经费 | 14 | |||||||||||||||||
| 2.气象装备保障经费(专项业务费) | 15 | |||||||||||||||||
| 观测系统运行监控经费 | 16 | |||||||||||||||||
| 探测物资保障及仓储经费 | 17 | |||||||||||||||||
| 3.气象信息处理费(专项业务费) | 18 | |||||||||||||||||
| 高性能计算机运行费 | 19 | |||||||||||||||||
| 线路租赁费 | 20 | |||||||||||||||||
| 信息网络维护费 | 21 | |||||||||||||||||
| 数据共享平台运行经费 | 22 | |||||||||||||||||
| 卫星资料接收处理费 | 23 | |||||||||||||||||
| 气象网站运行费 | 24 | |||||||||||||||||
| 综合信息管理系统运行费 | 25 | |||||||||||||||||
| 4.预报预测经费(专项业务费) | 26 | |||||||||||||||||
| 预报预测业务费 | 27 | |||||||||||||||||
| 气候变化经费 | 28 | |||||||||||||||||
| 气象资料业务 | 29 | |||||||||||||||||
| 天气、气候业务平台改进经费 | 30 | |||||||||||||||||
| 创新发展专项 | 31 | |||||||||||||||||
| 5.气象灾害防御和服务经费(专项业务费) | 32 | |||||||||||||||||
| 气象灾害防御经费 | 33 | |||||||||||||||||
| 公共气象服务经费 | 34 | |||||||||||||||||
| 专业气象服务经费 | 35 | |||||||||||||||||
| 农业气象服务经费 | 36 | |||||||||||||||||
| 人影业务经费 | 37 | |||||||||||||||||
| 气象灾害应急管理经费 | 38 | |||||||||||||||||
| 气象科普经费 | 39 | |||||||||||||||||
| 6.乡村振兴气象服务专项资金 | 40 | |||||||||||||||||
| 7.基础设施维修费 | 41 | |||||||||||||||||
| 基础设施维修费 | 42 | |||||||||||||||||
| 省以下气象单位基础设施维修费(专项业务费) | 43 | |||||||||||||||||
| 8.卫星专项资金(重大改革发展) | 44 | |||||||||||||||||
| 风云二号03批气象卫星工程 | 45 | |||||||||||||||||
| 风云三号02批气象卫星工程 | 46 | |||||||||||||||||
| 风云四号地面应用系统 | 47 | |||||||||||||||||
| 风云三号03批气象卫星工程 | 48 | |||||||||||||||||
| 风云四号02批地面应用系统 | 49 | |||||||||||||||||
| 风云卫星服务一带一路 | 50 | |||||||||||||||||
| 9.法制建设及行业标准规范经费(其他项目) | 51 | |||||||||||||||||
| 10.资金检查及项目评审经费(其他项目) | 52 | |||||||||||||||||
| 11.气象部门综合业务管理经费 | 53 | |||||||||||||||||
| 计财业务系统运行费 | 54 | |||||||||||||||||
| 气象宣传经费 | 55 | |||||||||||||||||
| 综合业务管理经费 | 56 | |||||||||||||||||
| 12.气象局外事经费(其他项目) | 57 | |||||||||||||||||
| 13.现代气象人才支撑计划专项资金(其他项目) | 58 | |||||||||||||||||
| 14.区域气象保障经费(其他项目) | 59 | |||||||||||||||||
| 15.气象科普宣传经费(其他项目) | 60 | |||||||||||||||||
| 16.机动经费(其他项目) | 61 | |||||||||||||||||
| 17.其他项目资金(其他项目) | 62 | |||||||||||||||||
| 18.教学环境综合改造(其他项目) | 63 | |||||||||||||||||
| 19.职业教育及培训(其他项目) | 64 | |||||||||||||||||
| 20.世界气象组织会费(专项业务费) | 65 | |||||||||||||||||
| 21.世界气象组织捐赠(专项业务费) | 66 | |||||||||||||||||
| 世界气象组织捐赠 | 67 | |||||||||||||||||
| 世界台风委员会捐赠 | 68 | |||||||||||||||||
| 世界气象组织项目信托基金 | 69 | |||||||||||||||||
| 世界气象组织自愿合作计划 | 70 | |||||||||||||||||
| 22.基本科研业务费 | 71 | |||||||||||||||||
| 23.社会公益类科研机构改革专项 | 72 | |||||||||||||||||
| 24.重点实验室 | 73 | |||||||||||||||||
| 国家重点实验室开放运行 | 74 | |||||||||||||||||
| 国家重点实验室基本科研 | 75 | |||||||||||||||||
| 25.修缮购置专项经费 | 76 | |||||||||||||||||
| 26.关键技术集成及应用经费 | 77 | |||||||||||||||||
| 27.科技业务管理费 | 78 | |||||||||||||||||
| 28.国家科技计划(专项)延续拨款 | 79 | |||||||||||||||||
| 公益性行业专项 | 80 | |||||||||||||||||
| 科技条件专项 | 81 | |||||||||||||||||
| 科技重大专项 | 82 | |||||||||||||||||
| 29.研究生培养经费 | 83 | |||||||||||||||||
| 30:人工影响天气业务经费 | 84 | |||||||||||||||||
| 31.其他行政事业类项目 | 85 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | |||||||||||||
| (1)纯地方财政拨款维持类项目 | 86 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | |||||||||||||
| 综合观测业务经费 | 87 | |||||||||||||||||
| 信息传输与处理经费 | 88 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | 29,522.17 | |||||||||||||
| 预报预测业务经费 | 89 | |||||||||||||||||
| 公共气象服务经费 | 90 | |||||||||||||||||
| 基础设施维修费 | 91 | |||||||||||||||||
| 综合管理经费 | 92 | |||||||||||||||||
| (2)纯自筹资金行政事业类项目 | 93 | |||||||||||||||||
| 32.气象部门综合管理运行费 | 94 | |||||||||||||||||
| 33.对外援助项目 | 95 | |||||||||||||||||
| 澜湄合作基金 | 96 | |||||||||||||||||
| 气象卫星在湄公河国家防灾减灾领域的应用国际培训 | 97 | |||||||||||||||||
| 35:亚洲合作项目 | 98 | |||||||||||||||||
| 亚洲区域合作专项资金 | 99 | |||||||||||||||||
| 亚洲区域灾害早期预警能力提升 | 100 | |||||||||||||||||
| 38.政府特殊津贴 | 101 | |||||||||||||||||
| 39.全国自然灾害综合风险普查工作经费 | 102 | |||||||||||||||||
| 40.高技术研究 | 103 | |||||||||||||||||
| (二)基本建设项目 | 104 | |||||||||||||||||
| 1.业务项目 | 105 | |||||||||||||||||
| 灾害天气短时临近预报预警业务系统升级项目 | 106 | |||||||||||||||||
| 决策气象服务系统知级项目 | 107 | |||||||||||||||||
| 电解制氢设备维修更新及L波段雷达大修项目 | 108 | |||||||||||||||||
| 特色农业气象保障服务系统建设项目 | 109 | |||||||||||||||||
| 气象科研院所能力建设项目 | 110 | |||||||||||||||||
| 天气预报会商系统改造项目 | 111 | |||||||||||||||||
| 神威高性能计算机能力扩充项目 | 112 | |||||||||||||||||
| 办公综合管理信息系统开发建设项目 | 113 | |||||||||||||||||
| 气象远程教育及资源共享建设项目 | 114 | |||||||||||||||||
| 重大工程及规划编制前期工作费项目 | 115 | |||||||||||||||||
| 省级公共气象服务业务系统建设 | 116 | |||||||||||||||||
| 华中区域电力气象全网服务基础能力建设 | 117 | |||||||||||||||||
| 灾害性天气预报业务系统的改进与升级 | 118 | |||||||||||||||||
| 极端天气气候事件监测预测业务平台建设 | 119 | |||||||||||||||||
| 气象业务网络安全防护系统建设 | 120 | |||||||||||||||||
| 南海海洋气象观测系统建设 | 121 | |||||||||||||||||
| L波段测风雷达大修周转雷达购置 | 122 | |||||||||||||||||
| 中国气象局综合业务管理系统工程 | 123 | |||||||||||||||||
| 中国气象局及部分省级应急平台建设 | 124 | |||||||||||||||||
| 省级科研所计算能力和信息处理平台建设 | 125 | |||||||||||||||||
| 专业人员实习实训环境建设 | 126 | |||||||||||||||||
| 气象科普与宣传能力建设 | 127 | |||||||||||||||||
| 西部省区特色气象监测服务建设 | 128 | |||||||||||||||||
| 区域高速公路交通气象灾害监测预警服务系统建设 | 129 | |||||||||||||||||
| 大气成分标校能力建设 | 130 | |||||||||||||||||
| 地面气象观测自动化试点建设 | 131 | |||||||||||||||||
| 京津冀、长三角及珠三角环境气象预报预警服务系统建设 | 132 | |||||||||||||||||
| 农业气象试验站建设 | 133 | |||||||||||||||||
| 中国气象局人工影响天气业务指挥平台建设 | 134 | |||||||||||||||||
| 全国集合预报应用业务建设 | 135 | |||||||||||||||||
| 全国海洋气象精细化预报业务系统建设 | 136 | |||||||||||||||||
| 省级客观化气候预测业务建设 | 137 | |||||||||||||||||
| 辐射校正场建设 | 138 | |||||||||||||||||
| 能见度计量检定实验室建设 | 139 | |||||||||||||||||
| 在监测空白区完善国家雷电监测网布局 | 140 | |||||||||||||||||
| 大气成分观测系统建设 | 141 | |||||||||||||||||
| 防雷产品测试及系统建设 | 142 | |||||||||||||||||
| 全国保密基础设施建设 | 143 | |||||||||||||||||
| 环境气象服务 | 144 | |||||||||||||||||
| 预报预测业务建设 | 145 | |||||||||||||||||
| 计量检定标准化建设 | 146 | |||||||||||||||||
| 探测设备更新购置项目 | 147 | |||||||||||||||||
| 卫星资料接收处理系统 | 148 | |||||||||||||||||
| 气象业务能力应急保障基础设施建设 | 149 | |||||||||||||||||
| 智能数字网格预报业务能力建设 | 150 | |||||||||||||||||
| 世界气象中心(北京)粤港澳大湾区分中心建设 | 151 | |||||||||||||||||
| 川藏铁路建设期气象保障预报预警能力建设 | 152 | |||||||||||||||||
| 气象决策管理协同支撑建设 | 153 | |||||||||||||||||
| 2.园区配套基础设施项目 | 154 | |||||||||||||||||
| 中国气象局值班宿舍楼建设项目 | 155 | |||||||||||||||||
| 局大院基础设施建设项目 | 156 | |||||||||||||||||
| 直属各单位水暖电路房等应急性建设项目 | 157 | |||||||||||||||||
| 中国气象局培训中心3号楼改建项目 | 158 | |||||||||||||||||
| 3.台站受灾恢复重建项目 | 159 | |||||||||||||||||
| 4.省气象局基础设施建设项目 | 160 | |||||||||||||||||
| 省局机关及直属单位基础设施项目 | 161 | |||||||||||||||||
| 地区级气象局基础设施项目 | 162 | |||||||||||||||||
| 县级气象局基础设施项目 | 163 | |||||||||||||||||
| 新疆生产建设兵团气象配套设施建设 | 164 | |||||||||||||||||
| 黑龙江农垦总局气象基础设施建设 | 165 | |||||||||||||||||
| 5.重点工程项目 | 166 | |||||||||||||||||
| 雷达项目 | 167 | |||||||||||||||||
| 卫星项目 | 168 | |||||||||||||||||
| 气象监测与灾害预警项目 | 169 | |||||||||||||||||
| 国家突发公共事件预警信息发布系统项目 | 170 | |||||||||||||||||
| 山洪地质灾害防治气象保障项目 | 171 | |||||||||||||||||
| 气候变化应对决策支撑系统工程 | 172 | |||||||||||||||||
| 东北区域人工影响天气能力建设 | 173 | |||||||||||||||||
| 新一代天气雷达信息共享平台项目 | 174 | |||||||||||||||||
| 全国千亿斤粮食气象保障工程项目 | 175 | |||||||||||||||||
| 海洋项目 | 176 | |||||||||||||||||
| 温室气体项目 | 177 | |||||||||||||||||
| 京津冀交通一体化安全气象保畅服务工程 | 178 | |||||||||||||||||
| 西北区域人工影响天气能力建设工程 | 179 | |||||||||||||||||
| 长江黄金水道及近海航运交通气象服务系统建设项目 | 180 | |||||||||||||||||
| 丝绸之路经济带西北五省区公路交通和风能太阳能气象保障服务工程 | 181 | |||||||||||||||||
| 东北区域四省(区)人工影响天气装备弹药物联网能力建设 | 182 | |||||||||||||||||
| 保障项目 | 183 | |||||||||||||||||
| 信息工程更新项目 | 184 | |||||||||||||||||
| 中部区域人工影响天气能力建设工程 | 185 | |||||||||||||||||
| 气象信息化系统工程 | 186 | |||||||||||||||||
| 气象监测预警补短板建设工程 | 187 | |||||||||||||||||
| 国家突发事件预警信息发布能力提升工程(一期) | 188 | |||||||||||||||||
| 西南区域人工影响天气能力建设工程 | 189 | |||||||||||||||||
| 6.新疆、西藏和四省藏区专项 | 190 | |||||||||||||||||
| 7.地方财政拨款安排的项目 | 191 | |||||||||||||||||
| 综合观测业务能力建设 | 192 | |||||||||||||||||
| 信息传输与处理能力建设 | 193 | |||||||||||||||||
| 预报预测能力建设 | 194 | |||||||||||||||||
| 公共气象服务能力建设 | 195 | |||||||||||||||||
| 基础设施建设 | 196 | |||||||||||||||||
| 综合管理经费 | 197 | |||||||||||||||||
| 8.纯自筹建设项目 | 198 | |||||||||||||||||
| (三)科研课题项目 | 199 | |||||||||||||||||
| — 6.%d — | ||||||||||||||||||
| 会计人员情况表 | |||||||||||||||||||||||
| 气决补07表 | |||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2018年 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 总计 | 按学历填报 | 按职称填报 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 其中:核算中心人数 | 本科以下 | 本科 | 硕士研究生 | 博士研究生 | 合计 | 会计系列职称 | 经济相关职称 | 其他技术职称 | 无职称 | |||||||||||||
| 小计 | 正高级会计师 | 高级会计师 | 中级会计师 | 初级会计师 | 小计 | 高级经济师 | 高级审计师 | 经济师 | 审计师 | 小计 | 其他高级技术资格 | 其他中级技术资格 | |||||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 一、会计人员(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 其中:中央编内在职人员 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 地方编制人员 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 外聘人员 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| (一)专职会计人员 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1.财务管理岗位 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:中央编内在职人员 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 地方编制人员 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 外聘人员 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2.会计岗位 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 其中:中央编内在职人员 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 地方编制人员 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 外聘人员 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| (二)兼职会计人员 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 1.财务管理岗位 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:中央编内在职人员 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 地方编制人员 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 外聘人员 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2.会计岗位 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:中央编内在职人员 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 地方编制人员 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 外聘人员 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 二、具有执业资格的人员 | 23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (一)注册会计师 | 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (二)注册咨询工程师(投资) | 25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (三)注册价格鉴证师 | 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (四)注册造价工程师 | 27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (五)注册房地产估价师 | 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (六)注册土地估价师 | 29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| — %d — | |||||||||||||||||||||||
Sheet 40:QB06 非中央财政拨款项目情况表(气决补06表)
| 非中央财政拨款项目情况表 | ||||||||
| 气决补06表 | ||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2024年2月 | 金额单位:元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 收入 | ||||||
| 合计 | 地方财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 结转资金 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 收入合计 | 1 | 2,101,607.61 | 2,101,607.61 | 2,088,085.44 | 13,522.17 | |||
| (一)基建项目 | 2 | |||||||
| 综合观测业务能力建设 | 3 | |||||||
| 信息传输与处理能力建设 | 4 | |||||||
| 预报预测能力建设 | 5 | |||||||
| 公共气象服务能力建设 | 6 | |||||||
| 基础设施建设 | 7 | |||||||
| (二)维持费项目 | 8 | 2,101,607.61 | 2,101,607.61 | 2,088,085.44 | 13,522.17 | |||
| 综合观测业务经费 | 9 | |||||||
| 信息传输与处理经费 | 10 | |||||||
| 预报预测业务经费 | 11 | |||||||
| 公共气象服务经费 | 12 | 683,522.17 | 683,522.17 | 670,000.00 | 13,522.17 | |||
| 基础设施维修费 | 13 | |||||||
| 综合管理经费 | 14 | 1,418,085.44 | 1,418,085.44 | 1,418,085.44 | ||||
| 人员经费项目 | 15 | |||||||
| 公用经费项目 | 16 | |||||||
| 科研课题 | 17 | |||||||
| 填报说明:根据项目性质及支持的业务内容进行填列,应包含所有非中央财政项目。 | ||||||||
| — %d — | ||||||||
| 资产负债简表 | |||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |
| 政府会计制度 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 栏次 | 1 | 2 | |
| 一、资产合计 | 1 | 22,928,696.11 | 21,435,074.56 |
| 流动资产 | 2 | 2,638,836.30 | 2,135,001.82 |
| 货币资金 | 3 | 1,766,405.44 | 1,987,909.30 |
| 短期投资 | 4 | ||
| 财政应返还额度 | 5 | 83,633.86 | 83,623.52 |
| 应收票据 | 6 | ||
| 应收账款净额 | 7 | ||
| 预付账款 | 8 | ||
| 应收股利 | 9 | ||
| 应收利息 | 10 | ||
| 其他应收款净额 | 11 | 788,797.00 | 63,469.00 |
| 存货 | 12 | ||
| 待摊费用 | 13 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 14 | ||
| 其他流动资产 | 15 | ||
| 非流动资产 | 16 | 20,289,859.81 | 19,300,072.74 |
| 长期股权投资 | 17 | ||
| 长期债券投资 | 18 | ||
| 固定资产原值 | 19 | 30,950,684.97 | 31,014,839.64 |
| 减:固定资产累计折旧 | 20 | 12,526,008.81 | 13,391,762.23 |
| 固定资产净值 | 21 | 18,424,676.16 | 17,623,077.41 |
| 工程物资 | 22 | ||
| 在建工程 | 23 | 1,079,400.00 | 1,079,400.00 |
| 无形资产原价 | 24 | 1,881,884.00 | 1,881,884.00 |
| 减:无形资产累计摊销 | 25 | 1,096,100.35 | 1,284,288.67 |
| 无形资产净值 | 26 | 785,783.65 | 597,595.33 |
| 研发支出 | 27 | ||
| 公共基础设施原值 | 28 | ||
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 29 | ||
| 公共基础设施净值 | 30 | ||
| 政府储备物资 | 31 | ||
| 文物文化资产 | 32 | ||
| 保障性住房原值 | 33 | ||
| 减:保障性住房累计折旧 | 34 | ||
| 保障性住房净值 | 35 | ||
| 长期待摊费用 | 36 | ||
| 待处理财产损益 | 37 | ||
| 其他非流动资产 | 38 | ||
| 受托代理资产 | 39 | ||
| 40 | |||
| 二、负债合计 | 41 | 639,675.78 | 56,643.27 |
| 流动负债 | 42 | 639,675.78 | 56,643.27 |
| 短期借款 | 43 | ||
| 应交增值税 | 44 | ||
| 其他应交税费 | 45 | ||
| 应缴财政款 | 46 | ||
| 应付职工薪酬 | 47 | 238,827.03 | |
| 应付票据 | 48 | ||
| 应付账款 | 49 | ||
| 应付政府补贴款 | 50 | ||
| 应付利息 | 51 | ||
| 预收账款 | 52 | ||
| 其他应付款 | 53 | 400,848.75 | 56,643.27 |
| 预提费用 | 54 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55 | ||
| 其他流动负债 | 56 | ||
| 非流动负债 | 57 | ||
| 长期借款 | 58 | ||
| 长期应付款 | 59 | ||
| 预计负债 | 60 | ||
| 其他非流动负债 | 61 | ||
| 受托代理负债 | 62 | ||
| 63 | |||
| 三、净资产合计 | 64 | 22,289,020.33 | 21,378,431.29 |
| 累计盈余 | 65 | 21,743,248.04 | 20,915,950.60 |
| 专用基金 | 66 | 545,772.29 | 462,480.69 |
| 其中:职工福利基金 | 67 | 524,587.44 | 441,295.84 |
| 住房基金 | 68 | ||
| 科技成果转化基金 | 69 | ||
| 其他专用基金 | 70 | 21,184.85 | 21,184.85 |
| 权益法调整 | 71 | ||
Sheet 42:QB08 基本建设项目资金平衡表(气决补08表)
| 基本建设项目资金平衡表 | ||||||
| 气决补12表 | ||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2018年 | 金额单位:元 | ||||
| 资 金 占 用 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 资 金 来 源 | 行次 | 年末数 |
| 一、基本建设支出合计 | 1 | ──── | 一、基本建设拨款合计 | 37 | ||
| (一)交付使用资产 | 2 | ──── | (一)以前年度拨款 | 38 | ||
| 1、固定资产 | 3 | ──── | 1、中央财政性资金拨款 | 39 | ||
| 2、流动资产 | 4 | ──── | 2、地方财政性资金拨款 | 40 | ||
| 3、无形资产 | 5 | ──── | 3、其他拨款 | 41 | ||
| 4、递延资产 | 6 | ──── | (二)本年拨款 | 42 | ||
| (二)待核销基建支出 | 7 | 1、中央财政性资金拨款 | 43 | |||
| (三)转出投资 | 8 | 其中:中央基建拨款 | 44 | |||
| (四)在建工程 | 9 | 中央财政专项资金 | 45 | |||
| 1、建筑安装工程投资 | 10 | 中央政府性基金 | 46 | |||
| 2、设备投资 | 11 | 国有资本经营预算 | 47 | |||
| 3、待摊投资 | 12 | 其他 | 48 | |||
| 4、其他投资 | 13 | 2、地方财政性资金拨款 | 49 | |||
| 二、应收生产单位投资借款 | 14 | 其中:省级拨款 | 50 | |||
| 三、器材 | 15 | 地市级拨款 | 51 | |||
| 其中:待处理器材损失 | 16 | 县及县以下拨款 | 52 | |||
| 四、货币资金合计 | 17 | ──── | 3、其他拨款 | 53 | ||
| 其中:银行存款 | 18 | ──── | (三)预收下年度财政性资金拨款 | 54 | ||
| 财政应返还额度 | 19 | ──── | 其中:中央财政性资金 | 55 | ||
| 现金 | 20 | ──── | 地方财政性资金 | 56 | ||
| 有价证券 | 21 | ──── | (四)本年交回结余资金(均以“一”号表示) | 57 | ||
| 五、预付款合计 | 22 | ──── | 1、交中央财政 | 58 | ||
| 1、预付备料款 | 23 | ──── | 2、交地方财政 | 59 | ||
| 2、预付工程款 | 24 | ──── | 3、交主管部门及其他 | 60 | ||
| 3、预付设备款 | 25 | ──── | 二、项目资本 | 61 | ||
| 六、应收款合计 | 26 | ──── | 其中:中央财政性资金拨入 | 62 | ||
| 1、应收有偿调出器材及工程款 | 27 | ──── | 地方财政性资金拨入 | 63 | ||
| 2、应收票据 | 28 | ──── | 三、项目资本公积 | 64 | ||
| 3、其他应收款 | 29 | ──── | 其中:中央财政性资金形成 | 65 | ||
| 七、固定资产合计 | 30 | ──── | 地方财政性资金形成 | 66 | ||
| 固定资产原价 | 31 | ──── | 四、基建借款 | 67 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | ──── | 其中:企业债券资金 | 68 | ||
| 固定资产净值 | 33 | ──── | 五、待冲基建支出 | 69 | ||
| 固定资产清理 | 34 | ──── | 六、应付款合计 | 70 | ||
| 待处理固定资产损失 | 35 | ──── | (一)应付器材款 | 71 | ||
| (二)应付工程款 | 72 | |||||
| (三)应付有偿调入器材及工程款 | 73 | |||||
| (四)应付票据 | 74 | |||||
| (五)应付工资及福利费 | 75 | |||||
| (六)其他应付款 | 76 | |||||
| 七、未交款合计 | 77 | |||||
| (一)未交税金 | 78 | |||||
| (二)未交基建收入 | 79 | |||||
| (三)其他未交款 | 80 | |||||
| 八、留成收入 | 81 | |||||
| 资金占用合计 | 36 | ──── | 资金来源合计 | 82 | ||
| 本表主要公式:1行=(2+7+8+9)行;2行=(3+4+5+6)行;9行=(10+11+12+13)行;15行≥16行;17行≥(18+19+20+21)行;22行=(23+24+25)行; | ||||||
| 26行=(27+28+29)行;30行=(33+34+35)行;33行=(31-32)行;36行=(1+14+15+17+22+26+30)行;37行=(38+42+54+57)行; | ||||||
| 38行=(39+40+41)行;42行=(43+49+53)行;43行=(44+45+46+47+48)行;49行=(50+51+52)行;54行=(55+56)行;57行=(58+59+60)行; | ||||||
| 61行≥(62+63)行;64行≥(65+66)行;67行≥68行;70行=(71+72+73+74+75+76)行;77行=(78+79+80)行; | ||||||
| 82行=(37+61+64+67+69+70+77+81)行;36行=82行。 | ||||||
| — %d — | ||||||
Sheet 43:QB09 基本建设项目投资项目表(气决补09表)
| 基本建设项目投资项目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气决补13表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2018年 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 单位性质 | 项目实施进度 | 项目规模 | 项目性质 | 项目类型 | 建设管理模式 | 项目行业性质 | 项目所属支出大类 | 开工年份 | 竣工年份 | 项目已批概算数 | 投资资金来源 | 投资资金支出 | 其中:当年投资支出 | 竣工项目结余资金 | 竣工项目超概金额 | 在建及停缓建项目结转资金 | 是否使用财政性资金 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 交付使用资产 | 在建工程 | 待核销基建支出 | 转出投资 | 合并同类项项目个数(个) | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 中央财政性资金 | 地方财政性资金 | 合计 | 银行贷款 | 利用外资 | 自筹资金 | 其他 | 小计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 中央基建投资 | 中央财政专项资金 | 中央政府性基金 | 国有资本经营预算 | 其他 | 小计 | 省级财政性资金 | 其中: | 地市级财政性资金 | 县及县以下财政性资金 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 固定资产 | 流动资产 | 无形资产 | 递延资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方政府债务 | 政策性银行贷款 | 国际金融组织贷款 | 外国政府贷款 | 外商直接投资 | 企业债 | 股票融资 | 社会捐赠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| ──── | 合计 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位性质:1、行政事业单位 2、事业单位(含比照事业单位管理的社会团体) 3、国有及国有控股企业 4、非国有单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目实施进度:1、在建 2、资产已交付使用但未办理竣工财务决算 3、本年度办理竣工财务决算 4、停缓建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目规模:1、大中型 2、小型 项目性质:1、新建 2、改扩建 3、其他 项目类型:1、经营性项目 2、非经营性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设管理模式:1、政府和社会资本合作 2、代建制 3、工程建设领导小组或指挥部模式 4、基建处(室)模式等 5、其他(需在备注注明具体模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目行业性质:1、农、林、牧、渔业 2、采矿业 3、制造业 4、电力、燃气及水的生产和供水业 5、建筑业 6、批发和零售业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、交通运输、仓储和邮政业 8、住宿和餐饮业 9、信息传输、软件和信息技术服务业 10、金融业 11、房地产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、租赁和商务服务业 13、科学研究和技术服务业 14、水利、环境和公共设施管理业 15、居民服务、修理和其他服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、教育 17、卫生和社会工作 18、文化、体育和娱乐业 19、公共管理、社会保障和社会组织 20、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目所属支出大类:1、三农 2、保障性安居工程 3、铁路公路机场等重大基础设施 4、教育卫生科学文化等社会事业 5、自主创新和结构调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、节能减排和生态建设 7、灾后恢复重建 8、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本表主要公式:若13到48栏中任意一栏不为零,则建设项目名称≥4个字符(2个汉字);3-12栏不为空;14栏=(15+27)栏;15栏=(16+22)栏; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16栏=(17+18+19+20+21)栏;22栏=(23+25+26)栏;27栏=(28+30+34+37)栏;28栏≥29栏; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30栏≥(31+32+33)栏;34栏≥(35+36)栏;37栏≥38栏;39栏=(40+45+46+47)栏;39栏≥48栏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — %d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 44:QB10 本年盈余与预算结余差异情况表(气决补10表)
| 本年盈余与预算结余差异情况表 | |
| 气决补10表 | |
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 金额单位:元 |
| 项目 | 金额 |
| 一、本期预算结余(本期预算收支差额) | -153,894.51 |
| 二、差异调节 | -996,299.66 |
| (一)重要事项差异 | -990,565.17 |
| 加:1.当期确认为收入但没有确认为预算收入 | |
| (1)应收款项、预收账款确认的收入 | |
| (2)接受非货币性资产捐赠确认的收入 | |
| 2.当期确认预算支出但没有确认为费用 | 63,376.57 |
| (1)支付应付款项、预付账款的支出 | |
| (2)为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出 | |
| (3)为构建固定资产等的资本性支出 | 63,376.57 |
| (4)偿还借款本息支出 | |
| 减:1.当期确认为预算收入但没有确认为收入 | |
| (1)收到应收款项、预收账款确认的预算收入 | |
| (2)取得借款确认的预算收入 | |
| 2.当期确认为费用但没有确认为预算支出 | 1,053,941.74 |
| (1)发出存货、政府储备物资等确认的费用 | |
| (2)计提的折旧费用和摊销费用 | 1,053,941.74 |
| (3)确认的资产处置费用(处置资产价值) | |
| (4)应付款项、预付账款确认的费用 | |
| (二)其他事项差异 | -5,734.49 |
| 三、本期盈余(本期收入与费用的差额) | -1,150,194.17 |
| — %d — | |
Sheet 45:QB11 收入支出情况总表(气决补11表)
| 收入支出情况总表 | ||||
| 气决补05表 | ||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2018年 | 金额单位:元 | ||
| 项目 | 行次 | 金额 | 占比(%) | |
| 栏次 | 1 | 2 | ||
| 上年结转结余 | 1 | 150,043.41 | -- | |
| 本年收入合计 | 2 | 5,422,639.46 | -- | |
| 中央财政拨款 | 3 | 2,729,900.00 | ||
| 地方财政拨款 | 4 | 2,407,085.44 | ||
| 事业收入 | 5 | 243,700.00 | ||
| 经营收入 | 6 | |||
| 其他收入 | 7 | 6,954.02 | ||
| 上级补助收入 | 8 | 35,000.00 | -- | |
| 附属单位上缴收入 | 9 | |||
| 使用非财政拨款结转结余 | 10 | 190,643.88 | ||
| 本年支出合计 | 11 | 5,535,933.50 | -- | |
| 中央财政拨款 | 小计 | 12 | 2,729,910.34 | |
| 基本支出 | 13 | 2,279,910.34 | ||
| 项目支出 | 14 | 450,000.00 | ||
| 地方财政拨款 | 小计 | 15 | 2,376,060.22 | |
| 基本支出 | 16 | 303,974.78 | ||
| 项目支出 | 17 | 2,072,085.44 | ||
| 科研课题 | 项目支出 | 18 | ||
| 其他资金 | 小计 | 19 | 470,563.41 | |
| 基本支出 | 20 | 470,563.41 | ||
| 项目支出 | 21 | |||
| 经营支出 | 22 | |||
| 上缴上级支出 | 23 | |||
| 对附属单位补助支出 | 24 | -- | ||
| 结余分配 | 25 | -40,600.47 | ||
| 年末结转结余 | 小计 | 26 | 4,116,651.23 | -- |
| 中央财政拨款 | 27 | 83,623.52 | ||
| 地方财政拨款 | 28 | 97,434.77 | ||
| 科研课题 | 29 | |||
| 其他资金 | 30 | |||
| 经营结余 | 31 | |||
| 年初非财政拨款结余 | 32 | 1,517,346.12 | ||
| 年末非财政拨款结余 | 33 | 1,409,993.84 | ||
| 年初专用结余 | 34 | 545,772.29 | ||
| 年末专用结余 | 35 | 462,480.69 | ||
| 支出构成分析表 | ||||||||||
| 气决补06表 | ||||||||||
| 编制单位:在线赌场 气象局 | 2018年 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 2023年决算支出 | 中央经费保障率(%) | 人均支出 | ||||||
| 合计 | 中央财政 | 地方财政 | 课题 | 其他 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 本表支出合计 | 1 | 5,576,533.97 | 2,729,910.34 | 2,376,060.22 | 470,563.41 | 48.95 | ||||
| 基本支出 | 合计 | 2 | 3,054,448.53 | 2,279,910.34 | 303,974.78 | —— | 470,563.41 | 74.64 | ||
| 在编人员经费 | 小计 | 3 | 2,131,283.88 | 1,930,610.34 | —— | 200,673.54 | 90.58 | |||
| 人员工资和津补贴 | 4 | 1,559,400.79 | 1,432,000.00 | —— | 127,400.79 | 91.83 | ||||
| 社保缴费和职业年金 | 5 | 408,978.09 | 354,910.34 | —— | 54,067.75 | 86.78 | ||||
| 离退休支出 | 6 | 23,700.00 | 23,700.00 | —— | 100.00 | |||||
| 公积金支出 | 7 | 139,205.00 | 120,000.00 | —— | 19,205.00 | 86.20 | ||||
| 其他 | 8 | —— | ||||||||
| 编外人员经费 | 小计 | 9 | 340,736.47 | 252,686.47 | —— | 88,050.00 | ||||
| 人员工资和津补贴 | 10 | 38,600.00 | —— | 38,600.00 | ||||||
| 社保缴费和职业年金 | 11 | —— | ||||||||
| 公积金支出 | 12 | —— | ||||||||
| 其他 | 13 | 302,136.47 | 252,686.47 | —— | 49,450.00 | |||||
| 日常公用经费支出 | 14 | 582,428.18 | 349,300.00 | 51,288.31 | —— | 181,839.87 | 59.97 | |||
| 项目支出中用于基本支出的支出 | 合计 | 15 | 1,382,642.42 | 1,382,642.42 | —— | |||||
| 在编人员经费 | 小计 | 16 | 1,382,642.42 | 1,382,642.42 | —— | |||||
| 人员工资和津补贴 | 17 | 1,133,698.26 | 1,133,698.26 | —— | ||||||
| 社保缴费和职业年金 | 18 | 161,859.76 | 161,859.76 | —— | ||||||
| 离退休支出 | 19 | 539.40 | 539.40 | —— | ||||||
| 公积金支出 | 20 | 86,545.00 | 86,545.00 | —— | ||||||
| 其他 | 21 | —— | ||||||||
| 编外人员经费 | 小计 | 22 | —— | |||||||
| 人员工资和津补贴 | 23 | —— | ||||||||
| 社保缴费和职业年金 | 24 | —— | ||||||||
| 公积金支出 | 25 | —— | ||||||||
| 其他 | 26 | —— | ||||||||
| 经营支出中用于基本支出的支出 | 合计 | 27 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 在编人员经费 | 小计 | 28 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 人员工资和津补贴 | 29 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 社保缴费和职业年金 | 30 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 离退休支出 | 31 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 公积金支出 | 32 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 其他 | 33 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 编外人员经费 | 小计 | 34 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 人员工资和津补贴 | 35 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 社保缴费和职业年金 | 36 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 公积金支出 | 37 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 其他 | 38 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 经营支出(经营成本) | 39 | |||||||||
| 维持类项目支出 | 40 | 1,139,443.02 | 450,000.00 | 689,443.02 | —— | 39.49 | ||||
| 基本建设项目支出 | 41 | —— | ||||||||
| 课题成本支出(横向课题) | 42 | —— | —— | —— | —— | |||||
| — %d — | ||||||||||
- 扫一扫在手机打开当前页






